訂正有価証券届出書(新規公開時)
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度66%、当事業年度71%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度34%、当事業年度29%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度66%、当事業年度71%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度34%、当事業年度29%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 給料手当 | 1,242,128 | 千円 | 1,302,151 | 千円 |
| 賞与 | 185,547 | ― | ||
| 賞与引当金繰入 | 211,208 | 273,272 | ||
| 法定福利費 | 251,249 | 256,978 | ||
| 福利厚生費 | 17,522 | 24,408 | ||
| 減価償却費 | 70,438 | 41,252 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | △11,650 | 359 | ||
| 退職給付費用 | 41,581 | 59,071 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 39,860 | 16,590 | ||
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 工具、器具及び備品 | 335 | 千円 | 1,197 | 千円 |