有価証券報告書-第74期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 15,324 | ※2 17,212 |
| 受取手形及び売掛金 | ※3 14,092 | ※3 15,653 |
| 有価証券 | - | 100 |
| 商品及び製品 | 19,922 | 21,934 |
| 仕掛品 | 1,499 | 2,080 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,443 | 2,173 |
| 未成工事支出金 | 35 | 59 |
| 繰延税金資産 | 1,659 | 2,062 |
| その他 | 2,646 | 1,924 |
| 貸倒引当金 | △476 | △476 |
| 流動資産合計 | 57,146 | 62,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 27,229 | 28,645 |
| 減価償却累計額 | △17,496 | △18,390 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,733 | 10,254 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,824 | 11,517 |
| 減価償却累計額 | △8,434 | △9,091 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,390 | 2,426 |
| 土地 | 14,122 | 13,788 |
| 建設仮勘定 | 695 | 383 |
| その他 | 3,015 | 3,079 |
| 減価償却累計額 | △2,429 | △2,492 |
| その他(純額) | 585 | 586 |
| 有形固定資産合計 | 27,528 | 27,439 |
| 無形固定資産 | 933 | 819 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 10,094 | ※1 13,589 |
| 長期貸付金 | 158 | 111 |
| 繰延税金資産 | 167 | 116 |
| その他 | 598 | 658 |
| 貸倒引当金 | △212 | △145 |
| 投資その他の資産合計 | 10,806 | 14,329 |
| 固定資産合計 | 39,268 | 42,589 |
| 資産合計 | 96,414 | 105,313 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (平成27年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 3,071 | ※3 3,763 |
| 短期借入金 | ※2 2,595 | ※2 1,661 |
| 未払法人税等 | 581 | 995 |
| 繰延税金負債 | 44 | - |
| その他 | 4,033 | 3,842 |
| 流動負債合計 | 10,326 | 10,262 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 981 | ※2 2,117 |
| 繰延税金負債 | 846 | 1,824 |
| 退職給付に係る負債 | 1,574 | 2,317 |
| 役員退職慰労引当金 | 508 | 588 |
| 負ののれん | 0 | - |
| その他 | 775 | 793 |
| 固定負債合計 | 4,687 | 7,641 |
| 負債合計 | 15,014 | 17,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | 10,823 | 10,823 |
| 利益剰余金 | 60,395 | 62,799 |
| 自己株式 | △4,470 | △4,473 |
| 株主資本合計 | 80,247 | 82,649 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,441 | 5,066 |
| 為替換算調整勘定 | △1,367 | △493 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △52 | 58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,021 | 4,630 |
| 少数株主持分 | 130 | 129 |
| 純資産合計 | 81,399 | 87,410 |
| 負債純資産合計 | 96,414 | 105,313 |