訂正有価証券報告書-第161期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 816 | 1,589 | |||||||||
| 売掛金 | 1,493 | 2,261 | |||||||||
| 前払費用 | 28 | 25 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31 | 132 | |||||||||
| その他 | ※3 699 | ※3 578 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,069 | 4,588 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,749 | 3,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,126 | △2,067 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,622 | 1,635 | |||||||||
| 構築物 | 261 | 228 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159 | △159 | |||||||||
| 構築物(純額) | 101 | 69 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 186 | 189 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △130 | △137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 55 | 52 | |||||||||
| 土地 | ※1 9,430 | ※1 6,609 | |||||||||
| その他 | 24 | 23 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13 | △16 | |||||||||
| その他(純額) | 10 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,219 | 8,374 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 26 | 12 | |||||||||
| その他 | 19 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 46 | 27 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,211 | ※1 1,311 | |||||||||
| 関係会社株式 | 17,228 | 21,243 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,877 | 125 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 202 | 439 | |||||||||
| その他 | ※3 296 | 71 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,897 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,918 | 23,188 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,184 | 31,590 | |||||||||
| 資産合計 | 33,254 | 36,178 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 6 | ※3 728 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 570 | ※2 1,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,276 | ※1 1,424 | |||||||||
| 賞与引当金 | 48 | 40 | |||||||||
| 未払金 | ※3 137 | ※3 133 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 65 | ※3 41 | |||||||||
| 未払法人税等 | 58 | 22 | |||||||||
| 預り金 | 863 | 921 | |||||||||
| その他 | 56 | 30 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,084 | 4,842 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,582 | ※1 8,321 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 786 | 818 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 98 | 86 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 232 | - | |||||||||
| その他 | 337 | ※1 330 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,037 | 9,556 | |||||||||
| 負債合計 | 11,121 | 14,399 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,571 | 8,571 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,219 | 6,219 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,219 | 6,219 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 460 | 460 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 806 | - | |||||||||
| 別途積立金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,265 | 4,925 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,532 | 6,386 | |||||||||
| 自己株式 | △5 | △914 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,318 | 20,263 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 86 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 1,761 | 1,429 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,813 | 1,515 | |||||||||
| 純資産合計 | 22,132 | 21,779 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,254 | 36,178 | |||||||||