有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 38,716 | 50,478 | |||||||||
| 受取手形 | 4,069 | ※1 3,283 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 22,722 | 28,697 | |||||||||
| 売掛金 | 14,046 | 13,336 | |||||||||
| 有価証券 | 44,345 | 44,409 | |||||||||
| 金銭債権信託受益権 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 未成工事支出金 | ※2 5,792 | ※2 5,695 | |||||||||
| 材料貯蔵品 | 1,309 | 1,360 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,740 | 1,585 | |||||||||
| その他 | 811 | 977 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △99 | △65 | |||||||||
| 流動資産合計 | 143,455 | 159,760 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 28,494 | 29,338 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,028 | △15,301 | |||||||||
| 建物(純額) | 13,465 | 14,036 | |||||||||
| 構築物 | 7,107 | 7,347 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,221 | △5,437 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,886 | 1,909 | |||||||||
| 機械及び装置 | 73,101 | 76,472 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,870 | △64,255 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 11,230 | 12,217 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,105 | 6,147 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,131 | △5,154 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 973 | 992 | |||||||||
| 工具器具・備品 | 4,763 | 4,896 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,052 | △4,085 | |||||||||
| 工具器具・備品(純額) | 711 | 810 | |||||||||
| 土地 | 47,868 | 50,521 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 936 | 854 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 77,072 | 81,343 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 193 | 193 | |||||||||
| 電話加入権 | 81 | 81 | |||||||||
| その他 | 509 | 476 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 785 | 751 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,927 | 15,051 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,384 | 12,530 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,259 | 2,932 | |||||||||
| 長期前払費用 | 70 | 64 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 770 | 731 | |||||||||
| 投資不動産 | 796 | 523 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 9,417 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 939 | - | |||||||||
| その他 | 151 | 108 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,034 | △1,080 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,266 | 40,280 | |||||||||
| 固定資産合計 | 105,125 | 122,375 | |||||||||
| 資産合計 | 248,581 | 282,135 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金 | 15,757 | 21,902 | |||||||||
| 買掛金 | 8,625 | 12,707 | |||||||||
| 未払金 | 6,307 | 6,161 | |||||||||
| 未払費用 | 973 | 1,005 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,469 | 4,762 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 3,688 | 3,618 | |||||||||
| 預り金 | 236 | 255 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,100 | 3,100 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 109 | 101 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 91 | 88 | |||||||||
| 工事損失引当金 | ※2 200 | ※2 130 | |||||||||
| その他 | 202 | 362 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,761 | 54,194 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 11,773 | 4,104 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金 | 1,241 | 19,214 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 6,155 | |||||||||
| その他 | 251 | 183 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,265 | 29,658 | |||||||||
| 負債合計 | 58,026 | 83,853 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 19,350 | 19,350 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 23,006 | 23,006 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 80 | 80 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 23,086 | 23,086 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,728 | 3,728 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 612 | 600 | |||||||||
| 別途積立金 | 59,200 | 59,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 83,469 | 87,545 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 147,010 | 151,075 | |||||||||
| 自己株式 | △4,711 | △4,728 | |||||||||
| 株主資本合計 | 184,735 | 188,783 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,818 | 9,497 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,818 | 9,497 | |||||||||
| 純資産合計 | 190,554 | 198,281 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 248,581 | 282,135 | |||||||||