有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 518,119 | 541,577 |
設計監理売上高 | 12,366 | 11,727 |
賃貸管理収入 | 84,461 | 84,922 |
不動産売上高 | 182,485 | 235,617 |
その他の事業収入 | 15,845 | 17,138 |
売上高合計 | 813,276 | 890,981 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 408,891 | 440,998 |
設計監理売上原価 | 5,519 | 5,574 |
賃貸管理費用 | 65,982 | 64,942 |
不動産売上原価 | 162,051 | 207,338 |
その他の事業費用 | 13,588 | 14,277 |
売上原価合計 | 656,030 | 733,130 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 109,228 | 100,579 |
設計監理売上総利益 | 6,847 | 6,153 |
賃貸管理総利益 | 18,479 | 19,980 |
不動産売上総利益 | 20,434 | 28,279 |
その他の事業総利益 | 2,257 | 2,861 |
売上総利益合計 | 157,245 | 157,851 |
販売費及び一般管理費 | 56,440 | 59,420 |
全事業営業利益 | 100,805 | 98,430 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 166 | 168 |
受取配当金 | 574 | 2,669 |
持分法による投資利益 | 30 | 9 |
その他 | 893 | 751 |
営業外収益計 | 1,663 | 3,597 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,101 | 884 |
ローン付帯費用 | 706 | 640 |
その他 | 163 | 134 |
営業外費用計 | 1,971 | 1,658 |
当期経常利益 | 100,497 | 100,369 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,529 | 212 |
事業譲渡益 | - | 21,349 |
その他 | 6 | 498 |
特別利益計 | 3,535 | 22,059 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 108 | 143 |
減損損失 | 197 | 652 |
投資有価証券評価損 | - | 366 |
訴訟損失引当金繰入額 | 2,705 | - |
その他 | 2 | 26 |
特別損失計 | 3,012 | 1,187 |
税引前当年度純利益 | 101,021 | 121,241 |
法人税 | 28,978 | 35,949 |
法人税等調整額 | -492 | -2,311 |
法人税等合計 | 28,486 | 33,639 |
四半期純利益 | 72,535 | 87,602 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 245 | 211 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 72,289 | 87,391 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 437,656 | 452,669 |
業務受託売上高 | 5,343 | 6,961 |
設計監理売上高 | 12,956 | 12,346 |
貸室営業収入 | 2,583 | 4,088 |
不動産売上高 | 122,797 | 176,268 |
売上高合計 | 581,334 | 652,331 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 344,678 | 366,758 |
業務受託売上原価 | 2,247 | 2,023 |
設計監理売上原価 | 5,755 | 5,844 |
貸室営業費用 | 1,514 | 2,361 |
不動産売上原価 | 113,906 | 162,173 |
売上原価合計 | 468,101 | 539,159 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 92,977 | 85,911 |
業務受託売上総利益 | 3,096 | 4,938 |
設計監理売上総利益 | 7,201 | 6,502 |
貸室営業総利益 | 1,068 | 1,727 |
不動産売上総利益 | 8,890 | 14,094 |
売上総利益合計 | 113,233 | 113,172 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 490 | 483 |
従業員給料手当 | 8,188 | 8,731 |
賞与引当金繰入額 | 1,560 | 1,488 |
役員賞与引当金繰入額 | 190 | 174 |
株式給付引当金繰入額 | 181 | 181 |
役員株式給付引当金繰入額 | 50 | 51 |
退職給付費用 | 91 | 183 |
法定福利費 | 1,435 | 1,466 |
福利厚生費 | 725 | 774 |
修繕維持費 | 537 | 561 |
事務用品費 | 494 | 496 |
通信交通費 | 642 | 686 |
動力用水光熱費 | 147 | 177 |
調査研究費 | 1,241 | 1,542 |
広告宣伝費 | 1,911 | 2,275 |
貸倒引当金繰入額 | -1 | -18 |
交際費 | 741 | 757 |
寄付金 | 19 | 67 |
地代家賃 | 1,849 | 1,878 |
減価償却費 | 452 | 1,237 |
租税公課 | 2,440 | 2,699 |
保険料 | 196 | 200 |
雑費 | 4,993 | 5,594 |
販売費・一般管理費計 | 28,572 | 31,681 |
全事業営業利益 | 84,661 | 81,491 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 985 | 1,146 |
受取配当金 | 245 | 1,797 |
その他 | 341 | 422 |
営業外収益計 | 1,571 | 3,366 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,044 | 944 |
ローン付帯費用 | 704 | 638 |
その他 | 177 | 217 |
営業外費用計 | 1,926 | 1,798 |
当期経常利益 | 84,307 | 83,059 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 597 | - |
関係会社株式売却益 | - | 333 |
その他 | - | 4 |
特別利益計 | 597 | 337 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6 | 77 |
減損損失 | - | 6 |
投資有価証券評価損 | - | 337 |
その他 | - | 4 |
特別損失計 | 6 | 424 |
税引前当年度純利益 | 84,898 | 82,972 |
法人税 | 25,317 | 24,199 |
法人税等調整額 | 2 | 1,201 |
法人税等合計 | 25,319 | 25,400 |
四半期純利益 | 59,578 | 57,572 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 102 | 64 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 21,389 | 20,565 |
賞与引当金繰入額 | 3,347 | 2,890 |
役員賞与引当金繰入額 | 190 | 174 |
株式給付引当金繰入額 | 313 | 304 |
役員株式給付引当金繰入額 | 91 | 100 |
退職給付費用 | 651 | 723 |
地代家賃 | 3,234 | 3,211 |
減価償却費 | 941 | 1,673 |
のれん償却額 | 663 | 2,267 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,343 | 1,850 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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