技研興業(9764)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 6,829,547 | 6,570,960 |
| 型枠貸与収入 | 2,211,841 | 2,057,087 |
| その他の事業売上高 | 1,288,161 | 1,875,451 |
| 売上高合計 | 10,329,549 | 10,503,499 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 6,601,394 | 5,972,489 |
| 型枠貸与原価 | 2,032,734 | 1,544,411 |
| その他の事業売上原価 | 1,168,177 | 1,639,058 |
| 売上原価合計 | 9,802,306 | 9,155,958 |
| 売上総利益 | ||
| 型枠貸与総利益 | 179,107 | 512,676 |
| その他の事業総利益 | 119,983 | 236,393 |
| 完成工事総利益 | 228,152 | 598,471 |
| 売上総利益合計 | 527,243 | 1,347,541 |
| 販売費及び一般管理費 | 699,959 | 1,190,015 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -172,716 | 157,526 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,078 | 2,093 |
| 受取配当金 | 6,704 | 5,316 |
| 受取補償金 | 4,000 | 387 |
| 物品売却益 | 3,011 | 13,910 |
| その他 | 12,071 | 8,094 |
| 営業外収益合計 | 28,867 | 29,800 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,374 | 27,828 |
| 支払手数料 | 19,884 | 15,948 |
| たな卸資産評価損 | 7,588 | - |
| その他 | 3,208 | 1,440 |
| 営業外費用合計 | 60,055 | 45,218 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -203,905 | 142,109 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 11,586 | - |
| 特別利益合計 | 11,586 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 6,348 | 1,020 |
| 事業構造改善費用 | 34,622 | 17,926 |
| その他 | 550 | 1,500 |
| 特別損失合計 | 41,520 | 20,447 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -233,839 | 121,661 |
| 法人税 | 22,950 | 25,921 |
| 法人税等調整額 | 31,015 | -4,119 |
| 法人税等合計 | 53,966 | 21,801 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -287,805 | 99,859 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | 6,829,547 | 6,570,960 |
| 完成工事原価 | 6,601,940 | 5,972,971 |
| 完成工事総利益 | 227,606 | 597,988 |
| 鋼製型枠貸与収入 | 1,428,381 | 1,339,300 |
| 鋼製型枠貸与原価 | 1,461,444 | 992,463 |
| 鋼製型枠貸与総利益又は鋼製型枠貸与総損失(△) | -33,062 | 346,836 |
| その他の事業売上高 | 1,292,349 | 1,879,540 |
| その他の事業売上原価 | 1,169,117 | 1,640,628 |
| その他の事業総利益 | 123,231 | 238,912 |
| 売上高合計 | 9,550,277 | 9,789,801 |
| 売上原価合計 | 9,232,502 | 8,606,063 |
| 売上総利益合計 | 317,775 | 1,183,737 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 48,652 | 38,245 |
| 従業員給料及び手当 | 121,683 | 489,930 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,487 | 32,932 |
| 退職金 | 5,307 | 5,201 |
| 退職給付費用 | 5,281 | 28,930 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,686 | - |
| 法定福利費 | 20,175 | 88,861 |
| 福利厚生費 | 11,530 | 3,894 |
| 修繕維持費 | 8,467 | 14,961 |
| 事務用品費 | 7,348 | 12,380 |
| 通信交通費 | 17,881 | 48,197 |
| 動力用水光熱費 | 1,353 | 3,940 |
| 調査研究費 | 1,905 | 3,110 |
| 広告宣伝費 | 1,854 | 9,544 |
| 貸倒引当金繰入額 | 69,154 | 4,267 |
| 交際費 | 900 | 4,448 |
| 地代家賃 | 4,606 | 15,172 |
| 減価償却費 | 20,748 | 37,555 |
| 租税公課 | 16,442 | 27,065 |
| 事業税 | 11,500 | 10,000 |
| 保険料 | 1,988 | 2,624 |
| 支払手数料 | 28,071 | 29,444 |
| 賃借料 | 9,551 | 12,400 |
| 貸倒損失 | 4,434 | - |
| 雑費 | 39,154 | 62,947 |
| 研究開発費 | - | 14,067 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 466,170 | 1,000,122 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -148,395 | 183,614 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,104 | 9,000 |
| 有価証券利息 | 100 | 238 |
| 受取配当金 | 6,704 | 5,316 |
| 受取補償金 | 4,000 | 387 |
| 物品売却益 | - | 7,831 |
| 雑収入 | 14,821 | 7,992 |
| 営業外収益合計 | 35,732 | 30,765 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,789 | 25,302 |
| 社債利息 | 3,584 | 2,526 |
| 支払手数料 | 19,884 | 15,948 |
| たな卸資産評価損 | 7,588 | - |
| 雑支出 | 2,926 | 1,355 |
| 営業外費用合計 | 59,773 | 45,132 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -172,435 | 169,247 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 11,586 | - |
| 特別利益合計 | 11,586 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 6,348 | 1,020 |
| 関係会社株式評価損 | 93,672 | - |
| 事業構造改善費用 | 32,400 | 17,926 |
| その他 | 550 | 1,500 |
| 特別損失合計 | 132,971 | 20,447 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -293,820 | 148,799 |
| 法人税 | 21,000 | 24,000 |
| 法人税等調整額 | 28,350 | -4,349 |
| 法人税等合計 | 49,350 | 19,650 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -343,170 | 129,149 |