松尾建設の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 54,821,196 | 64,862,534 |
| 不動産事業等売上高 | 6,641,251 | 5,083,833 |
| 売上高合計 | 61,462,447 | 69,946,368 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 50,925,759 | 60,687,898 |
| 不動産事業等売上原価 | 5,703,699 | 4,352,094 |
| 売上原価合計 | 56,629,458 | 65,039,993 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 3,895,436 | 4,174,636 |
| 不動産事業等総利益 | 937,551 | 731,738 |
| 売上総利益合計 | 4,832,988 | 4,906,375 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,219,300 | 4,114,335 |
| 営業利益 | 613,688 | 792,040 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,079 | 12,695 |
| 受取配当金 | 63,458 | 48,524 |
| 受取賃貸料 | 35,548 | 39,186 |
| 違約金収入 | - | 25,000 |
| その他 | 138,909 | 118,701 |
| 営業外収益合計 | 254,996 | 244,108 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 414,313 | 426,969 |
| その他 | 38,835 | 60,314 |
| 営業外費用合計 | 453,148 | 487,284 |
| 経常利益 | 415,535 | 548,864 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 569 | 178,944 |
| 投資有価証券売却益 | 759,221 | 43,830 |
| 貸倒引当金戻入額 | 16,174 | 32,376 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 145,620 |
| 特別利益合計 | 775,965 | 400,771 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 132,131 |
| 固定資産除却損 | 19,861 | 11,916 |
| 減損損失 | - | 12,690 |
| 投資有価証券売却損 | - | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 15,734 | 164,236 |
| 関係会社株式売却損 | 72,604 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,900 | 11,000 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 157,508 | - |
| 課徴金及び違約金 | 156,881 | - |
| 特別損失合計 | 426,489 | 331,977 |
| 税引前当期純利益 | 765,011 | 617,658 |
| 法人税 | 105,413 | 154,168 |
| 法人税等調整額 | 138,814 | -96,749 |
| 法人税等合計 | 244,227 | 57,418 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 4,258 | -4,609 |
| 当期純利益 | 516,525 | 564,849 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 51,197,395 | 62,495,895 |
| 不動産事業等売上高 | 2,732,020 | 1,940,183 |
| 売上高合計 | 53,929,415 | 64,436,079 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 47,550,625 | 58,506,750 |
| 不動産事業等売上原価 | 2,539,172 | 1,748,573 |
| 売上原価合計 | 50,089,798 | 60,255,323 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 3,646,769 | 3,989,144 |
| 不動産事業等総利益 | 192,847 | 191,610 |
| 売上総利益合計 | 3,839,616 | 4,180,755 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 127,571 | 117,885 |
| 従業員給料手当 | 1,375,556 | 1,375,207 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,960 | 26,505 |
| 役員退職慰労金 | 3,038 | - |
| 退職給付費用 | 160,723 | 153,707 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,232 | - |
| 法定福利費 | 196,527 | 202,679 |
| 福利厚生費 | 70,632 | 65,277 |
| 修繕維持費 | 11,005 | 10,858 |
| 事務用品費 | 74,256 | 57,539 |
| 通信交通費 | 204,357 | 199,250 |
| 動力用水光熱費 | 21,697 | 21,830 |
| 調査研究費 | 6,460 | 15,526 |
| 広告宣伝費 | 29,852 | 29,309 |
| 貸倒引当金繰入額 | 63,201 | - |
| 交際費 | 45,188 | 43,076 |
| 寄付金 | 4,921 | 5,867 |
| 地代家賃 | 304,179 | 318,389 |
| 減価償却費 | 100,354 | 106,538 |
| 租税公課 | 119,264 | 135,461 |
| 保険料 | 10,222 | 11,350 |
| 雑費 | 684,916 | 725,572 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,650,121 | 3,621,835 |
| 営業利益 | 189,495 | 558,919 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 38,190 | 37,654 |
| 受取配当金 | 70,517 | 53,913 |
| 受取賃貸料 | 114,843 | 122,270 |
| その他 | 91,270 | 113,487 |
| 営業外収益合計 | 314,821 | 327,326 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 323,730 | 363,068 |
| その他 | 52,593 | 75,433 |
| 営業外費用合計 | 376,323 | 438,502 |
| 経常利益 | 127,993 | 447,743 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 569 | 172,654 |
| 投資有価証券売却益 | 667,023 | 43,830 |
| 関係会社株式売却益 | 176,492 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 9,344 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 145,620 |
| 特別利益合計 | 844,085 | 371,449 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 131,658 |
| 固定資産除却損 | 19,315 | 11,445 |
| 投資有価証券売却損 | - | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 15,734 | 164,236 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,900 | 9,500 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 157,508 | - |
| 課徴金及び違約金 | 156,881 | - |
| 特別損失合計 | 353,339 | 316,841 |
| 税引前当期純利益 | 618,739 | 502,351 |
| 法人税 | 18,000 | 195,943 |
| 法人税等調整額 | 233,444 | -94,505 |
| 法人税等合計 | 251,444 | 101,438 |
| 当期純利益 | 367,295 | 400,913 |