有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/21 14:04
【資料】
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【項目】
113項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金75,342※2 2,586
グループ預け金-82,800
受取手形397206
電子記録債権4351,079
完成工事未収入金※3 95,554※3 93,987
未成工事支出金23,30724,376
繰延税金資産3,2623,266
その他5,3396,384
貸倒引当金△1,055△206
流動資産合計202,583214,479
固定資産
有形固定資産
建物7,0206,165
減価償却累計額△5,524△4,736
建物(純額)1,4951,428
構築物1,107983
減価償却累計額△910△809
構築物(純額)197173
機械及び装置2,3802,435
減価償却累計額△1,700△1,722
機械及び装置(純額)679712
車両運搬具105107
減価償却累計額△98△101
車両運搬具(純額)65
工具器具・備品3,1463,174
減価償却累計額△2,626△2,617
工具器具・備品(純額)520556
土地3,0482,954
リース資産5648
減価償却累計額△31△29
リース資産(純額)2518
建設仮勘定-6
有形固定資産合計5,9725,858
無形固定資産
ソフトウエア21
その他129
無形固定資産合計1511

(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券1461,161
関係会社株式5,2786,880
関係会社出資金9292
関係会社長期貸付金2,5802,565
長期前払費用8042
繰延税金資産8,1777,676
長期保証金575574
その他738164
貸倒引当金△262△268
投資その他の資産合計17,40618,889
固定資産合計23,39424,758
資産合計225,978239,238
負債の部
流動負債
支払手形2,9722,493
工事未払金※3 38,917※3 41,552
未払金※3 4,202※3 3,828
未払費用7,764※3 7,650
未払法人税等3,9663,930
未成工事受入金※3 10,157※3 14,657
預り金641820
役員賞与引当金9067
完成工事補償引当金319225
工事損失引当金-27
その他380553
流動負債合計69,41275,807
固定負債
退職給付引当金23,48020,564
資産除去債務321337
その他5920
固定負債合計23,86120,922
負債合計93,27396,729

(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金11,87611,876
資本剰余金
資本準備金20,91020,910
資本剰余金合計20,91020,910
利益剰余金
利益準備金1,8641,864
その他利益剰余金
圧縮積立金1,1181,118
別途積立金19,09119,091
繰越利益剰余金78,27988,015
利益剰余金合計100,354110,089
自己株式△165△167
株主資本合計132,975142,709
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△38
繰延ヘッジ損益△267△209
評価・換算差額等合計△270△200
純資産合計132,704142,508
負債純資産合計225,978239,238

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