有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/20 16:44
【資料】
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【項目】
159項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金※2 2,586※2 12,283
グループ預け金82,80077,470
受取手形206831
電子記録債権1,0791,783
完成工事未収入金※3 93,987※3 106,130
未成工事支出金24,37626,469
その他6,3846,534
貸倒引当金△206△178
流動資産合計211,213231,323
固定資産
有形固定資産
建物6,1656,364
減価償却累計額△4,736△4,752
建物(純額)1,4281,611
構築物983958
減価償却累計額△809△776
構築物(純額)173182
機械及び装置2,4352,522
減価償却累計額△1,722△1,770
機械及び装置(純額)712752
車両運搬具107107
減価償却累計額△101△104
車両運搬具(純額)52
工具器具・備品3,1742,779
減価償却累計額△2,617△2,188
工具器具・備品(純額)556590
土地2,9542,851
リース資産4830
減価償却累計額△29△9
リース資産(純額)1821
建設仮勘定6-
有形固定資産合計5,8586,012
無形固定資産
ソフトウエア11
その他94
無形固定資産合計115

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券1,1612,709
関係会社株式6,8805,856
関係会社出資金9292
関係会社長期貸付金2,5651,850
長期前払費用4257
繰延税金資産10,9429,906
長期保証金574582
その他164161
貸倒引当金△268△111
投資その他の資産合計22,15521,104
固定資産合計28,02427,122
資産合計239,238258,446
負債の部
流動負債
支払手形2,4933,251
工事未払金※3 41,552※3 51,267
未払金※3 3,828※3 2,585
未払費用※3 7,650※3 7,634
未払法人税等3,9304,180
未成工事受入金※3 14,657※3 22,356
預り金820756
役員賞与引当金6781
完成工事補償引当金225324
工事損失引当金27314
その他55320
流動負債合計75,80792,772
固定負債
退職給付引当金20,56413,035
資産除去債務337342
その他2022
固定負債合計20,92213,400
負債合計96,729106,173

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金11,87611,876
資本剰余金
資本準備金20,91020,910
資本剰余金合計20,91020,910
利益剰余金
利益準備金1,8641,864
その他利益剰余金
圧縮積立金1,1181,105
別途積立金19,09119,091
繰越利益剰余金88,01597,465
利益剰余金合計110,089119,526
自己株式△167△168
株主資本合計142,709152,145
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金841
繰延ヘッジ損益△20986
評価・換算差額等合計△200128
純資産合計142,508152,273
負債純資産合計239,238258,446

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