訂正有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/08/04 9:33
【資料】
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【項目】
116項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金3,4084,514
グループ預け金56,82072,928
受取手形・完成工事未収入金等※3 87,45199,368
未成工事支出金等16,74614,297
繰延税金資産3,7023,479
その他2,3645,961
貸倒引当金△392△133
流動資産合計170,100200,415
固定資産
有形固定資産
建物・構築物8,8788,890
減価償却累計額△7,064△7,206
建物・構築物(純額)1,8131,684
機械・運搬具2,6912,684
減価償却累計額△2,407△2,331
機械・運搬具(純額)283353
工具器具・備品4,4864,581
減価償却累計額△3,896△3,729
工具器具・備品(純額)589852
土地3,4313,431
リース資産98109
減価償却累計額△44△38
リース資産(純額)5371
有形固定資産合計6,1716,391
無形固定資産148318
投資その他の資産
投資有価証券※1 497※1 665
長期貸付金42
繰延税金資産10,46612,652
その他814808
貸倒引当金△123△121
投資その他の資産合計11,65914,008
固定資産合計17,97920,719
資産合計188,080221,135

(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等34,23946,086
未払法人税等3,9966,210
未成工事受入金9,35517,954
役員賞与引当金7252
完成工事補償引当金565570
その他10,87410,040
流動負債合計59,10380,914
固定負債
退職給付引当金28,770-
役員退職慰労引当金3322
退職給付に係る負債-35,257
その他311275
固定負債合計29,11535,556
負債合計88,218116,470
純資産の部
株主資本
資本金11,87611,876
資本剰余金20,91020,910
利益剰余金66,78675,156
自己株式△148△161
株主資本合計99,424107,781
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金50158
繰延ヘッジ損益129137
為替換算調整勘定7670
退職給付に係る調整累計額-△3,749
その他の包括利益累計額合計256△3,382
少数株主持分180265
純資産合計99,861104,664
負債純資産合計188,080221,135

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