高橋カーテンウォール工業(1994)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 11,207,408 | 8,964,933 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 9,870,414 | 8,257,817 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 1,336,994 | 707,116 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,021,828 | 1,005,460 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 315,165 | -298,344 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 6,932 | 6,083 |
| 投資有価証券売却益 | 20,574 | 5,828 |
| 投資不動産賃貸料 | 51,877 | 56,912 |
| デリバティブ収益 | 15,229 | 15,222 |
| 鉄屑売却収入 | 6,555 | 29,360 |
| 雑収入 | 48,790 | 76,693 |
| 営業外収益合計 | 149,960 | 190,100 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,576 | 44,682 |
| 社債利息 | 34,305 | 32,064 |
| 社債発行費 | 29,669 | 15,881 |
| 投資有価証券評価損 | 16,694 | 27,340 |
| デリバティブ評価損 | 9,109 | 17,371 |
| コンサルティング料 | 6,110 | 3,598 |
| 支払手数料 | - | 33,000 |
| 社債保証料 | 17,355 | 17,104 |
| 不動産賃貸費用 | 25,983 | 33,230 |
| 雑支出 | 26,196 | 41,383 |
| 営業外費用合計 | 207,001 | 265,656 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 258,123 | -373,900 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 87,878 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,478 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 4,650 |
| 特別利益合計 | 3,478 | 92,528 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,336 | 9,045 |
| 特別損失合計 | 2,336 | 9,045 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 259,265 | -290,416 |
| 法人税 | 10,591 | 10,396 |
| 過年度法人税等 | 38,517 | - |
| 過年度法人税等戻入額 | - | -4,722 |
| 法人税等調整額 | 22,179 | 141,847 |
| 法人税等還付税額 | - | -12,214 |
| 法人税等合計 | 71,288 | 135,307 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 187,977 | -425,724 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 6,623,969 | 7,913,159 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 5,569,401 | 6,953,096 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 1,054,567 | 960,063 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 102,180 | 96,193 |
| 従業員給料手当 | 235,931 | 250,848 |
| 株式報酬費用 | - | 1,092 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,830 | 8,381 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 24,000 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29,269 | 26,625 |
| 退職給付費用 | 24,384 | 23,253 |
| 法定福利費 | 40,141 | 43,098 |
| 福利厚生費 | 3,395 | 2,362 |
| 修繕維持費 | 5,184 | 5,196 |
| 事務用品費 | 6,927 | 6,408 |
| 通信交通費 | 28,867 | 30,405 |
| 動力用水光熱費 | 1,538 | 1,339 |
| 広告宣伝費 | 6,627 | 6,418 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,669 | 6,350 |
| 交際費 | 5,732 | 4,196 |
| 寄付金 | 50 | 2,290 |
| 地代家賃 | 60,030 | 69,471 |
| 減価償却費 | 6,233 | 6,104 |
| 租税公課 | 18,287 | 26,951 |
| 保険料 | 2,204 | 2,487 |
| 雑費 | 104,368 | 103,459 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 715,856 | 722,936 |
| 営業利益 | 338,711 | 237,126 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 21,958 | 23,080 |
| 投資有価証券売却益 | 20,574 | 5,828 |
| 投資不動産賃貸料 | 103,954 | 104,312 |
| 業務受託料 | 42,000 | 21,000 |
| 鉄屑売却収入 | - | 29,360 |
| 雑収入 | 51,081 | 75,319 |
| 営業外収益合計 | 239,569 | 258,901 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,006 | 30,302 |
| 社債利息 | 34,305 | 32,064 |
| 社債発行費 | 29,669 | 15,881 |
| 社債保証料 | 17,355 | 17,104 |
| 投資有価証券評価損 | 16,694 | 25,955 |
| デリバティブ評価損 | 9,109 | 17,371 |
| 不動産賃貸費用 | 72,943 | 75,937 |
| コンサルティング料 | 6,110 | 3,598 |
| 支払手数料 | - | 33,000 |
| 雑支出 | 25,892 | 31,257 |
| 営業外費用合計 | 237,086 | 282,473 |
| 経常利益 | 341,193 | 213,555 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 39,960 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 4,650 |
| 特別利益合計 | - | 44,610 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,336 | 4,302 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 237,300 |
| 関係会社株式評価損 | - | 309,767 |
| 特別損失合計 | 2,336 | 551,370 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 338,857 | -293,205 |
| 法人税 | 8,458 | 8,591 |
| 法人税等調整額 | 22,760 | 142,536 |
| 法人税等合計 | 31,219 | 151,127 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 307,638 | -444,333 |