土屋 HD(1840)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,737,681 | 24,156,355 |
| 売上原価 | 20,994,827 | 17,411,819 |
| 売上総利益 | 7,742,853 | 6,744,535 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 12,320 | 11,366 |
| 従業員給与手当 | 3,408,586 | 2,693,807 |
| 退職給付引当金繰入額 | 61,181 | 53,598 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,215 | 14,725 |
| 賃借料 | 859,761 | 683,939 |
| その他 | 4,258,151 | 3,138,533 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,611,216 | 6,595,970 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -868,363 | 148,564 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,054 | 12,303 |
| 受取配当金 | 39,921 | 5,512 |
| 投資事業組合運用益 | 6,186 | - |
| その他 | 39,627 | 32,034 |
| 営業外収益合計 | 103,790 | 49,849 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 72,377 | 56,769 |
| 貸倒引当金繰入額 | 42,826 | 1,028 |
| 減価償却費 | - | 572 |
| 投資事業組合運用損 | 9,392 | 231 |
| その他 | 21,771 | 22,902 |
| 営業外費用合計 | 146,368 | 81,504 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -910,940 | 116,910 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 151 | 2,427 |
| 投資有価証券売却益 | - | 226 |
| 前期損益修正益 | - | 6,649 |
| 固定資産売却益 | - | 577 |
| 保険解約返戻金 | - | 317 |
| 保証金整理益 | - | 1,213 |
| 完成工事補償引当金戻入額 | - | 13,501 |
| 特別利益合計 | 151 | 24,913 |
| 特別損失 | ||
| 役員退職慰労金 | 4,804 | 3,500 |
| 固定資産除却損 | 132,956 | 19,723 |
| 前期損益修正損 | - | 40,226 |
| 固定資産売却損 | 13,389 | - |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 124,752 | - |
| 投資有価証券評価損 | 391,895 | - |
| 販売用不動産評価損 | 252,673 | - |
| 保険解約損 | - | 493 |
| 減損損失 | 694,951 | 66,031 |
| 事務所閉鎖損失 | - | 4,240 |
| その他 | 79,343 | - |
| 特別損失合計 | 1,694,767 | 134,215 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,605,556 | 7,608 |
| 法人税 | 50,146 | 57,079 |
| 法人税等調整額 | 45,674 | -61,066 |
| 法人税等合計 | 95,820 | -3,986 |
| 少数株主損失(△) | -23,064 | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -2,678,312 | 11,595 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 賃貸収入 | - | 434,617 |
| 関係会社受入手数料 | - | 214,987 |
| 営業収益合計 | - | 649,604 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | - | 622,953 |
| 営業費用合計 | - | 622,953 |
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 13,403,420 | - |
| 販売用不動産売上高 | 3,077,335 | - |
| その他の売上高 | 1,241,416 | - |
| 売上高合計 | 17,722,172 | - |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 10,191,695 | - |
| 販売用不動産売上原価 | 2,696,533 | - |
| その他売上原価 | 64,012 | - |
| 売上原価合計 | 12,952,241 | - |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 3,211,724 | - |
| 販売用不動産売上総利益 | 380,802 | - |
| その他の売上総利益 | 1,177,404 | - |
| 売上総利益合計 | 4,769,931 | - |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 165,125 | - |
| 販売促進費 | 331,157 | - |
| 支払手数料 | 268,120 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,364 | - |
| 役員報酬 | 83,740 | - |
| 従業員給与手当 | 2,129,266 | - |
| 賞与 | 245,003 | - |
| 退職金 | 5,958 | - |
| 退職給付引当金繰入額 | 37,956 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,595 | - |
| 法定福利費 | 312,502 | - |
| 福利厚生費 | 24,263 | - |
| 修繕維持費 | 20,130 | - |
| 消耗品費 | 85,023 | - |
| 通信交通費 | 293,684 | - |
| 動力用水光熱費 | 91,311 | - |
| 教育研究費 | 14,538 | - |
| 交際費 | 10,844 | - |
| 寄付金 | 5,407 | - |
| 賃借料 | 557,895 | - |
| 車両費 | 187,288 | - |
| 減価償却費 | 342,462 | - |
| 租税公課 | 160,348 | - |
| 保険料 | 12,789 | - |
| 雑費 | 129,740 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,532,518 | - |
| 営業利益又は営業損失(△) | -762,587 | 26,650 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54,640 | 78,569 |
| 受取配当金 | 39,261 | 4,903 |
| 投資事業組合運用益 | 6,186 | - |
| その他 | 30,460 | 8,125 |
| 営業外収益合計 | 130,548 | 91,598 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 60,827 | 56,148 |
| 貸倒引当金繰入額 | 41,124 | 111 |
| 投資事業組合運用損 | 9,392 | 231 |
| その他 | 13,145 | 1,083 |
| 営業外費用合計 | 124,490 | 57,574 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -756,529 | 60,674 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 804 |
| 投資有価証券売却益 | - | 226 |
| 特別利益合計 | - | 1,031 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 33,852 | - |
| 固定資産売却損 | 12,786 | - |
| 役員退職慰労金 | 1,909 | - |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 104,479 | - |
| 投資有価証券評価損 | 390,233 | - |
| 販売用不動産評価損 | 237,358 | - |
| 減損損失 | 480,439 | 36,243 |
| 関係会社株式評価損 | 1,203,594 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 238,000 | - |
| その他 | 59,402 | - |
| 特別損失合計 | 2,762,056 | 36,243 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -3,518,586 | 25,461 |
| 法人税 | 32,459 | 1,860 |
| 法人税等合計 | 32,459 | 1,860 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -3,551,045 | 23,601 |