土屋 HD(1840)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,152,502 | 27,188,341 |
| 売上原価 | 19,212,013 | 19,393,128 |
| 売上総利益 | 7,940,488 | 7,795,213 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,763 | 1,004 |
| 従業員給与手当 | 2,745,552 | 2,869,768 |
| 退職給付費用 | 52,888 | 45,928 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 85,675 | 91,444 |
| 賃借料 | 723,071 | 776,552 |
| その他 | 3,577,283 | 3,670,333 |
| 販売費・一般管理費計 | 7,186,234 | 7,455,033 |
| 全事業営業利益 | 754,254 | 340,179 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,118 | 12,361 |
| 受取配当金 | 11,491 | 15,263 |
| その他 | 57,354 | 111,043 |
| 営業外収益計 | 80,964 | 138,668 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,690 | 6,706 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,126 |
| 減価償却費 | 81 | 444 |
| その他 | 20,762 | 11,403 |
| 営業外費用計 | 25,534 | 21,681 |
| 当期経常利益 | 809,683 | 457,167 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 735 |
| 投資有価証券売却益 | - | 70,279 |
| 特別利益計 | 4 | 71,015 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 16,665 | 4,356 |
| 固定資産売却損 | - | 1,933 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 5,000 |
| 投資有価証券売却損 | 17,200 | - |
| 保険解約損 | 1,198 | 380 |
| 減損損失 | 32,935 | - |
| 残業代追加金 | - | 65,700 |
| 特別損失計 | 67,998 | 77,370 |
| 税引前当年度純利益 | 741,689 | 450,812 |
| 法人税 | 260,267 | 108,149 |
| 法人税等調整額 | -12,305 | -153,855 |
| 法人税等合計 | 247,962 | -45,706 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 493,727 | 496,518 |
| 当年度純利益 | 493,727 | 496,518 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 賃貸収入 | 429,604 | 429,444 |
| 関係会社受入手数料 | 414,910 | 315,515 |
| 電力料 | 84,860 | 159,380 |
| 関係会社受取配当金 | 119,896 | 509,097 |
| 営業収益合計 | 1,049,271 | 1,413,437 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 927,554 | 967,023 |
| 営業費用合計 | 927,554 | 967,023 |
| 全事業営業利益 | 121,716 | 446,413 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21,972 | 13,385 |
| 受取配当金 | 10,890 | 14,661 |
| その他 | 13,132 | 58,626 |
| 営業外収益計 | 45,994 | 86,673 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,690 | 6,706 |
| その他 | 2,290 | - |
| 営業外費用計 | 6,981 | 6,706 |
| 当期経常利益 | 160,729 | 526,381 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 70,279 |
| 特別利益計 | - | 70,279 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 1,933 |
| 投資有価証券売却損 | 17,200 | - |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 5,000 |
| 減損損失 | 22,610 | - |
| 残業代追加金 | - | 1,800 |
| 特別損失計 | 39,810 | 8,733 |
| 税引前当年度純利益 | 120,919 | 587,927 |
| 法人税 | 9,565 | 13,521 |
| 法人税等調整額 | - | 11,229 |
| 法人税等合計 | 9,565 | 24,751 |
| 当年度純利益 | 111,353 | 563,176 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,678 | 15,029 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 21,331 | 23,144 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 120,061 | 120,481 |
| 役員報酬 | 79,320 | 82,920 |
| 従業員給料手当 | 103,805 | 104,947 |
| 退職給付費用 | 2,839 | 2,600 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 74,080 | 74,921 |
| 減価償却費 | 200,485 | 228,958 |
| 租税公課 | 78,741 | 86,616 |
| 雑費 | 49,106 | 43,423 |