土屋 HD(1840)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,896,001 | 24,488,014 |
| 売上原価 | 17,422,557 | 17,095,311 |
| 売上総利益 | 7,473,443 | 7,392,703 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,374 | 3,125 |
| 従業員給料手当 | 3,066,485 | 3,040,873 |
| 退職給付費用 | 55,866 | 56,597 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 82,094 | 30,874 |
| 賃借料 | 796,786 | 827,406 |
| その他 | 3,322,753 | 3,375,638 |
| 販売費・一般管理費計 | 7,325,360 | 7,334,518 |
| 全事業営業利益 | 148,082 | 58,185 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,899 | 2,701 |
| 受取配当金 | 18,337 | 15,804 |
| 補助金収入 | 30,866 | 5,115 |
| 受取事務手数料 | 10,836 | 16,658 |
| 受取保証料 | 12,556 | - |
| その他 | 46,916 | 83,847 |
| 営業外収益計 | 122,412 | 124,126 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,459 | 7,250 |
| 減価償却費 | 395 | 394 |
| 和解金 | - | 3,795 |
| その他 | 14,014 | 5,864 |
| 営業外費用計 | 22,869 | 17,304 |
| 当期経常利益 | 247,624 | 165,007 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 269 |
| 特別利益計 | - | 269 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,739 | 2,376 |
| 投資有価証券売却損 | 27,002 | - |
| 減損損失 | 20,067 | 2,691 |
| 役員退職慰労金 | 320 | - |
| 特別損失計 | 56,129 | 5,068 |
| 税引前当年度純利益 | 191,495 | 160,207 |
| 法人税 | 89,607 | 106,897 |
| 法人税等調整額 | 71,139 | -13,203 |
| 法人税等合計 | 160,746 | 93,693 |
| 四半期純利益 | 30,749 | 66,514 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 30,749 | 66,514 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 賃貸収入 | 423,933 | 406,983 |
| 関係会社受入手数料 | 241,700 | 236,500 |
| 電力料 | 163,825 | 159,890 |
| 関係会社受取配当金 | 258,300 | 263,500 |
| 営業収益合計 | 1,087,758 | 1,066,874 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 906,900 | 862,223 |
| 営業費用合計 | 906,900 | 862,223 |
| 全事業営業利益 | 180,857 | 204,650 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,472 | 11,799 |
| 受取配当金 | 17,736 | 15,203 |
| 補助金収入 | 5,866 | 5,115 |
| その他 | 12,164 | 14,532 |
| 営業外収益計 | 49,239 | 46,650 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,459 | 7,250 |
| たな卸資産処分損 | 1,296 | - |
| その他 | 966 | 480 |
| 営業外費用計 | 10,722 | 7,730 |
| 当期経常利益 | 219,375 | 243,570 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 4 |
| 投資有価証券売却損 | 27,002 | - |
| 役員退職慰労金 | 320 | - |
| 特別損失計 | 27,322 | 4 |
| 税引前当年度純利益 | 192,053 | 243,565 |
| 法人税 | 5,170 | 4,507 |
| 法人税等調整額 | -992 | -510 |
| 法人税等合計 | 4,177 | 3,996 |
| 四半期純利益 | 187,875 | 239,568 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,830 | 13,132 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 17,639 | 17,898 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 114,911 | 112,827 |
| 役員報酬 | 83,880 | 68,580 |
| 従業員給料手当 | 109,574 | 107,392 |
| 退職給付費用 | 2,812 | 2,585 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 73,833 | 21,723 |
| 減価償却費 | 192,819 | 189,138 |
| 租税公課 | 93,311 | 103,814 |
| 雑費 | 36,657 | 42,700 |