土屋 HD(1840)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,417,147 | 28,739,621 |
| 売上原価 | 22,441,591 | 21,285,883 |
| 売上総利益 | 7,975,555 | 7,453,737 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,624,975 | 7,954,940 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 350,579 | -501,203 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,265 | 4,179 |
| 受取配当金 | 15,453 | 15,350 |
| 受取事務手数料 | 20,188 | 16,796 |
| 固定資産税等精算金 | 10,361 | 10,696 |
| その他 | 49,269 | 51,424 |
| 営業外収益計 | 99,539 | 98,446 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,612 | 10,720 |
| 貸倒損失 | 329 | - |
| 違約金 | - | 2,474 |
| 店舗敷金償却 | - | 3,250 |
| 開業費償却 | 7,382 | 7,492 |
| その他 | 4,391 | 7,758 |
| 営業外費用計 | 16,716 | 31,695 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 433,402 | -434,452 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 11,644 | 5,948 |
| 特別利益計 | 11,644 | 5,948 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17,272 | 113,729 |
| 減損損失 | 13,982 | 108,200 |
| 役員退職慰労金 | 443 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 2,838 |
| 投資有価証券償還損 | - | 543 |
| 保険解約損 | - | 3,719 |
| 事務所移転費用 | 15,439 | - |
| 50周年記念事業費用 | 26,234 | - |
| 特別損失計 | 73,371 | 229,031 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 371,675 | -657,535 |
| 法人税 | 133,837 | 98,897 |
| 法人税等調整額 | 58,033 | 32,066 |
| 法人税等合計 | 191,871 | 130,964 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 179,804 | -788,500 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 179,804 | -788,500 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 賃貸収入 | 401,740 | 383,725 |
| 関係会社受入手数料 | 240,750 | 283,000 |
| 電力料 | 164,420 | 156,495 |
| 関係会社受取配当金 | - | 110,000 |
| 営業収益合計 | 806,911 | 933,220 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 874,703 | 891,826 |
| 営業費用合計 | 874,703 | 891,826 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -67,792 | 41,394 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22,192 | 28,934 |
| 受取配当金 | 14,851 | 14,779 |
| その他 | 10,902 | 15,564 |
| 営業外収益計 | 47,945 | 59,277 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,612 | 10,720 |
| その他 | 265 | 259 |
| 営業外費用計 | 4,877 | 10,980 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -24,724 | 89,691 |
| 固定資産売却益 | 9,514 | 5,207 |
| 特別利益計 | 9,514 | 5,207 |
| 特別損失 | ||
| 役員退職慰労金 | 443 | - |
| 保険解約損 | - | 5,820 |
| 投資有価証券評価損 | - | 2,838 |
| 50周年記念事業費用 | 26,234 | - |
| その他 | - | 543 |
| 特別損失計 | 26,677 | 9,203 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -41,888 | 85,695 |
| 法人税 | 4,567 | 2,420 |
| 法人税等調整額 | -510 | -510 |
| 法人税等合計 | 4,056 | 1,909 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -45,944 | 83,786 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 35,714 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 2,979,540 | 3,045,321 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,248 | 14,505 |
| 退職給付費用 | 65,875 | 53,155 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,702 | 5,850 |
| 賃借料 | 800,392 | 843,551 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 20,148 | 29,417 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 124,935 | 128,497 |
| 役員報酬 | 58,530 | 56,400 |
| 従業員給料手当 | 109,435 | 111,986 |
| 退職給付費用 | 2,463 | 3,820 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,500 | 2,400 |
| 減価償却費 | 200,432 | 199,644 |
| 租税公課 | 116,239 | 130,350 |
| 雑費 | 44,139 | 47,070 |