有価証券報告書-第43期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 売上高 | 24,488,014 | 25,016,734 |
| 売上原価 | ※1,※4 17,095,311 | ※1,※4 18,083,353 |
| 売上総利益 | 7,392,703 | 6,933,380 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 3,125 | - |
| 従業員給料手当 | 3,040,873 | 2,935,481 |
| 退職給付費用 | 56,597 | 56,853 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30,874 | 12,929 |
| 賃借料 | 827,406 | 844,206 |
| その他 | 3,375,638 | 3,593,934 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※4 7,334,518 | ※4 7,443,405 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 58,185 | △510,024 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,701 | 4,161 |
| 受取配当金 | 15,804 | 16,608 |
| 補助金収入 | 5,115 | 3,293 |
| 受取事務手数料 | 16,658 | 22,818 |
| 固定資産税等精算金 | 7,810 | 9,517 |
| その他 | 76,037 | 34,903 |
| 営業外収益合計 | 124,126 | 91,303 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,250 | 7,679 |
| 減価償却費 | 394 | 394 |
| 和解金 | 3,795 | 3,260 |
| 開業費償却 | - | 7,098 |
| その他 | 5,864 | 4,056 |
| 営業外費用合計 | 17,304 | 22,489 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 165,007 | △441,210 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 269 | ※2 740 |
| 特別利益合計 | 269 | 740 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 2,376 | ※3 1,609 |
| 減損損失 | ※5 2,691 | ※5 11,636 |
| 役員退職慰労金 | - | 605 |
| 過年度消費税等 | - | 60,308 |
| 事務所移転費用 | - | 11,095 |
| その他 | - | 705 |
| 特別損失合計 | 5,068 | 85,960 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 160,207 | △526,430 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 106,897 | 98,247 |
| 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 | - | △14,645 |
| 法人税等調整額 | △13,203 | △143,136 |
| 法人税等合計 | 93,693 | △59,533 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 66,514 | △466,896 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 66,514 | △466,896 |