有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
②【損益計算書】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
売上高 | ||
完成工事高 | 96,334 | 113,162 |
兼業事業売上高 | 1,450 | 1,514 |
売上高合計 | 97,784 | 114,677 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 83,352 | 100,965 |
兼業事業売上原価 | 919 | 899 |
売上原価合計 | 84,272 | 101,865 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 12,982 | 12,197 |
兼業事業総利益 | 530 | 614 |
売上総利益合計 | 13,512 | 12,812 |
販売費及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 373 | 373 |
従業員給料手当 | 2,753 | 2,785 |
退職給付費用 | △31 | 17 |
法定福利費 | 413 | 427 |
福利厚生費 | 352 | 365 |
修繕維持費 | 9 | 73 |
事務用品費 | 142 | 140 |
通信交通費 | 316 | 362 |
動力用水光熱費 | 59 | 61 |
調査研究費 | 37 | 26 |
広告宣伝費 | 48 | 56 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | △0 |
交際費 | 306 | 407 |
寄付金 | 33 | 1 |
地代家賃 | 431 | 452 |
減価償却費 | 315 | 321 |
租税公課 | 295 | 289 |
保険料 | 24 | 26 |
雑費 | 482 | 591 |
販売費及び一般管理費合計 | 6,366 | 6,781 |
営業利益 | 7,146 | 6,030 |
営業外収益 | ||
受取利息 | ※1 8 | ※1 7 |
受取配当金 | ※1 292 | ※1 342 |
技術指導料 | ※1 43 | ※1 54 |
受取賃貸料 | ※1 24 | ※1 10 |
為替差益 | - | 2 |
雑収入 | ※1 136 | ※1 84 |
営業外収益合計 | 505 | 502 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5 | 5 |
貸倒引当金繰入額 | 191 | 120 |
為替差損 | 0 | - |
関係会社支援損 | 134 | 147 |
雑支出 | 8 | 2 |
営業外費用合計 | 340 | 275 |
経常利益 | 7,311 | 6,257 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | ※2 0 |
投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
関係会社株式売却益 | 0 | - |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | ※3 1 | ※3 37 |
固定資産売却損 | ※4 2 | - |
減損損失 | - | 43 |
会員権売却損 | 0 | - |
会員権評価損 | 5 | - |
貸倒引当金繰入額 | 1 | - |
関係会社整理損 | 60 | - |
特別損失合計 | 71 | 81 |
税引前当期純利益 | 7,240 | 6,176 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,333 | 2,007 |
法人税等調整額 | 114 | 56 |
当期純利益 | 4,793 | 4,113 |