有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
売上高 | ||
完成工事高 | 77,983 | 103,658 |
兼業事業売上高 | 29 | 603 |
売上高合計 | 78,012 | 104,261 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | ※6 70,653 | ※6 90,462 |
兼業事業売上原価 | 18 | 533 |
売上原価合計 | 70,672 | 90,996 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 7,329 | 13,195 |
兼業事業総利益 | 11 | 69 |
売上総利益合計 | 7,340 | 13,265 |
販売費及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 238 | 270 |
従業員給料手当 | 2,672 | 2,860 |
退職給付費用 | 173 | 78 |
法定福利費 | 407 | 407 |
福利厚生費 | 149 | 142 |
修繕維持費 | 9 | 61 |
事務用品費 | 122 | 107 |
通信交通費 | 292 | 276 |
動力用水光熱費 | 62 | 58 |
調査研究費 | 28 | 26 |
広告宣伝費 | 33 | 32 |
貸倒引当金繰入額 | △6 | 27 |
交際費 | 197 | 210 |
寄付金 | 12 | 43 |
地代家賃 | 648 | 522 |
減価償却費 | 265 | 267 |
租税公課 | 143 | 182 |
保険料 | 21 | 27 |
雑費 | 407 | 415 |
販売費及び一般管理費合計 | 5,879 | 6,020 |
営業利益 | 1,461 | 7,244 |
営業外収益 | ||
受取利息 | ※1 49 | ※1 9 |
有価証券利息 | 2 | 1 |
受取配当金 | ※1 1,293 | ※1 258 |
技術指導料 | ※1 100 | ※1 91 |
受取賃貸料 | ※1 61 | ※1 73 |
雑収入 | 89 | 26 |
営業外収益合計 | 1,597 | 461 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2 | 3 |
支払手数料 | 16 | 2 |
雑支出 | 3 | 7 |
営業外費用合計 | 23 | 14 |
経常利益 | 3,034 | 7,692 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | ※2 79 | ※2 290 |
投資有価証券売却益 | - | 68 |
抱合せ株式消滅差益 | 291 | - |
特別利益合計 | 370 | 358 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | ※3 232 | ※3 159 |
固定資産売却損 | ※4 - | ※4 7 |
減損損失 | ※5 325 | ※5 - |
投資有価証券売却損 | - | 0 |
投資有価証券評価損 | 24 | - |
匿名組合投資損失 | 175 | - |
会員権売却損 | 0 | - |
貸倒引当金繰入額 | 2 | - |
抱合せ株式消滅差損 | - | 46 |
特別損失合計 | 760 | 214 |
税引前当期純利益 | 2,644 | 7,835 |
法人税、住民税及び事業税 | 707 | 3,108 |
法人税等調整額 | △52 | △103 |
当期純利益 | 1,989 | 4,831 |