有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,132 | 2,139 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 9,961 | 21,880 |
未成工事支出金 | 3,732 | 2,295 |
材料貯蔵品 | 68 | 129 |
繰延税金資産 | 195 | 815 |
その他 | 520 | 897 |
貸倒引当金 | -13 | -60 |
流動資産合計 | 15,596 | 28,096 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 239 | 1,339 |
機械 | 230 | 1,611 |
土地 | 46 | 778 |
減価償却累計額 | -311 | -2,189 |
有形固定資産合計 | 203 | 1,539 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 182 | 365 |
その他 | 18 | 36 |
無形固定資産合計 | 201 | 402 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 28 | 711 |
長期貸付金 | 128 | 139 |
繰延税金資産 | 98 | 827 |
前払年金費用 | - | 407 |
その他 | 244 | 676 |
貸倒引当金 | -34 | -90 |
投資その他の資産合計 | 464 | 2,671 |
固定資産合計 | 869 | 4,613 |
資産合計 | 16,465 | 32,709 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 8,097 | 14,796 |
短期借入金 | 6 | 482 |
未払法人税等 | 325 | 100 |
未成工事受入金 | 1,865 | 1,105 |
完成工事補償引当金 | 36 | 50 |
工事損失引当金 | 285 | 163 |
その他 | 378 | 1,984 |
流動負債合計 | 10,994 | 18,683 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 14 |
退職給付引当金 | 56 | 2,640 |
役員退職慰労引当金 | 158 | - |
負ののれん | 2 | 815 |
その他 | 3 | 150 |
固定負債合計 | 220 | 3,620 |
負債合計 | 11,215 | 22,304 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,970 | 1,970 |
資本剰余金 | 1,801 | 6,703 |
利益剰余金 | 1,228 | 1,407 |
自己株式 | -14 | -22 |
株主資本合計 | 4,986 | 10,058 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 22 |
為替換算調整勘定 | -133 | -139 |
評価・換算差額等合計 | -132 | -117 |
少数株主持分 | 396 | 464 |
純資産合計 | 5,250 | 10,405 |
負債純資産合計 | 16,465 | 32,709 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 191 | 480 |
受取手形 | 368 | 1,037 |
完成工事未収入金 | 8,794 | 19,452 |
未成工事支出金 | 3,768 | 2,183 |
材料貯蔵品 | 52 | 78 |
短期貸付金 | 65 | 20 |
前払費用 | 60 | 167 |
預け金 | 265 | 509 |
繰延税金資産 | 166 | 797 |
その他 | 68 | 123 |
貸倒引当金 | -6 | -47 |
流動資産合計 | 13,795 | 24,801 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 168 | 1,043 |
減価償却累計額 | -109 | -680 |
建物(純額) | 58 | 362 |
構築物 | 3 | 93 |
減価償却累計額 | -2 | -86 |
構築物(純額) | 0 | 6 |
機械及び装置 | 76 | 504 |
減価償却累計額 | -66 | -479 |
機械及び装置(純額) | 10 | 25 |
車両運搬具 | 1 | 10 |
減価償却累計額 | -1 | -10 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 95 | 984 |
減価償却累計額 | -66 | -722 |
工具 | 29 | 262 |
土地 | 43 | 708 |
有形固定資産合計 | 142 | 1,365 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 16 | 32 |
ソフトウエア | 181 | 362 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 198 | 395 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14 | 329 |
関係会社株式 | 245 | 1,251 |
関係会社出資金 | 58 | 58 |
長期貸付金 | 128 | 133 |
破産更生債権等 | 34 | 41 |
長期前払費用 | 4 | 15 |
繰延税金資産 | 98 | 820 |
差入保証金 | 151 | 423 |
前払年金費用 | - | 407 |
その他 | 41 | 129 |
貸倒引当金 | -34 | -90 |
投資その他の資産合計 | 742 | 3,519 |
固定資産合計 | 1,084 | 5,280 |
資産合計 | 14,879 | 30,081 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | - | 377 |
工事未払金 | 7,663 | 13,516 |
未払金 | 59 | 325 |
未払費用 | 59 | 1,012 |
未払法人税等 | 251 | 49 |
未払消費税等 | 72 | 220 |
未成工事受入金 | 1,711 | 1,078 |
完成工事補償引当金 | 36 | 50 |
工事損失引当金 | 285 | 163 |
その他 | 24 | 238 |
流動負債合計 | 10,163 | 17,033 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 36 | 2,593 |
役員退職慰労引当金 | 158 | - |
負ののれん | - | 814 |
その他 | - | 120 |
固定負債合計 | 194 | 3,529 |
負債合計 | 10,358 | 20,562 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,970 | 1,970 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,801 | 1,801 |
その他資本剰余金 | - | 4,901 |
資本剰余金合計 | 1,801 | 6,703 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 152 | 152 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 430 | 430 |
繰越利益剰余金 | 180 | 266 |
利益剰余金合計 | 763 | 849 |
自己株式 | -14 | -22 |
株主資本合計 | 4,520 | 9,499 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 19 |
評価・換算差額等合計 | 0 | 19 |
純資産合計 | 4,521 | 9,519 |
負債純資産合計 | 14,879 | 30,081 |