1775 富士電機E&C

1775
2025/01/29
時価
646億円
PER 予
12.38倍
2010年以降
赤字-62.5倍
(2010-2024年)
PBR
1.5倍
2010年以降
0.4-1.4倍
(2010-2024年)
配当 予
2.65%
ROE 予
12.15%
ROA 予
7.84%
資料
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有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
「プラント事業」は、社会インフラ工事、産業システム工事、並びに太陽光以外の発電設備工事を行っております。「空調設備事業」は、産業プロセス空調設備工事、一般空調、衛生設備工事を行っております。「電設・建築事業」は、電気設備工事、建築・土木工事、並びに太陽光発電設備工事を行っております。「電力・情報流通事業」は、電力送電工事、情報通信工事を行っております。「海外事業」は、海外における設備工事を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2022/05/25 13:29
#2 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名売上高関連するセグメント名
富士電機株式会社17,908プラント事業空調設備事業電設・建築事業電力・情報流通事業海外事業
2022/05/25 13:29
#3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
なお、セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。2022/05/25 13:29
#4 売上高、地域ごとの情報(連結)
売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。2022/05/25 13:29
#5 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
[中長期的な経営戦略及び対処すべき課題]
当社グループは、2018年度を最終年度とした中期経営計画「POWER UP E&C 2018」において、「当社グループの持続的発展に向けた更なる変革と経営基盤の強化」を掲げ、経営目標の達成に向けて取り組んでまいりました。その結果、売上高、営業利益、営業利益率の数値目標を達成致しました。
2022/05/25 13:29
#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループの属する設備工事業界においては、民間、公共ともに設備投資が堅調に推移しましたが、労働力不足や熾烈な受注競争など、厳しい環境で推移しました。
当連結会計年度の業績については、受注高は876億円(前期比10.0%増)、売上高は、主要顧客の大型投資案件の取込みを主要因として前連結会計年度に比べ76億円増加し、879億円(前期比9.5%増)となりました。販売費及び一般管理費は、退職給付費用の増加および貸倒引当金繰入額等の増加により前連結会計年度に比べ5億41百万円増加し、74億90百万円(前期比7.8%増)となりました。営業利益は前連結会計年度に比べ5億81百万円増益の49億83百万円(前期比13.2%増)、経常利益は前連結会計年度に比べ5億28百万円増益の49億24百万円(前期比12.0%増)となりました。法人税等を17億40百万円計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度に比べ2億29百万円増益の31億32百万円(前期比7.9%増)となり、中期経営計画で掲げた、売上高820億円、営業利益41億円、営業利益率5.0%(当期5.7%)の数値目標を達成いたしました。
セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。
2022/05/25 13:29
#7 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
当連結会計年度において「プラント事業」、「空調設備事業」、「電設・建築事業」、「電力・情報流通事業」及び「海外事業」としていた報告セグメントを、保有技術の融合と事業戦略の明確化を目的として2019年4月1日付の組織構造の変更に伴い、翌連結会計年度より「電気設備工事業」、「空調設備工事業」に変更いたしました。
なお、変更後の報告セグメントの区分によった場合の当連結会計年度の報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2022/05/25 13:29

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