三井金属エンジニアリング(1737)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 24,008,968 | 17,236,464 |
| 兼業事業売上高 | 2,323,893 | 1,936,868 |
| 兼業事業売上高 | ||
| 商品売上高 | 683,577 | 492,399 |
| 製品売上高 | 1,640,315 | 1,444,469 |
| 2,323,893 | 1,936,868 | |
| 売上高合計 | 26,332,861 | 19,173,333 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 20,923,670 | 14,698,086 |
| 兼業事業売上原価 | 1,962,881 | 1,570,364 |
| 兼業事業売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 545,221 | 405,852 |
| 製品売上原価 | 1,417,660 | 1,164,511 |
| 1,962,881 | 1,570,364 | |
| 売上原価合計 | 22,886,552 | 16,268,451 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 3,085,298 | 2,538,378 |
| 兼業事業総利益 | ||
| 商品売上総利益 | 138,356 | 86,546 |
| 製品売上総利益 | 222,654 | 279,957 |
| 兼業事業総利益合計 | 361,011 | 366,504 |
| 兼業事業総利益 | 361,011 | 366,504 |
| 売上総利益合計 | 3,446,309 | 2,904,882 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 95,484 | 88,065 |
| 従業員給料手当 | 739,592 | 732,571 |
| 賞与引当金繰入額 | 130,098 | 110,913 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 18,000 | 16,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 206,527 | 297,116 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,375 | 21,785 |
| 法定福利費 | 130,233 | 129,687 |
| 福利厚生費 | 75,561 | 79,728 |
| 修繕維持費 | 7,738 | 6,399 |
| 事務用品費 | 85,876 | 68,120 |
| 通信交通費 | 199,727 | 164,325 |
| 動力用水光熱費 | 13,131 | 9,777 |
| 調査研究費 | 126,739 | 227,591 |
| 技術研究費 | 53,925 | 58,905 |
| 広告宣伝費 | 23,665 | 31,621 |
| 販売手数料 | 48,851 | 45,680 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 427 |
| 交際費 | 29,688 | 20,010 |
| 寄付金 | 1,329 | 344 |
| 地代家賃 | 189,155 | 193,034 |
| 減価償却費 | 75,605 | 57,806 |
| 租税公課 | 39,789 | 34,088 |
| 保険料 | 12,626 | 15,686 |
| のれん償却額 | 25,580 | 25,580 |
| 雑費 | 271,456 | 246,064 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,623,762 | 2,681,334 |
| 営業利益 | 822,546 | 223,547 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息配当金 | 65,251 | 53,212 |
| 持分法による投資利益 | 4,732 | 1,755 |
| 保険返戻金 | 225 | 20 |
| 為替差益 | - | 9,447 |
| 雑収入 | 12,971 | 9,902 |
| 営業外収益合計 | 83,181 | 74,338 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 160 | 176 |
| 賃貸収入原価 | - | 2,499 |
| 手形売却損 | 7,255 | 5,703 |
| 為替差損 | 20,015 | - |
| 雑支出 | 2,482 | 789 |
| 営業外費用合計 | 29,915 | 9,169 |
| 経常利益 | 875,813 | 288,716 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 401 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 17,558 | - |
| 特別利益合計 | 17,960 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 554 | 1,134 |
| 会員権評価損 | 8,793 | 200 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,050 | 547 |
| 特別損失合計 | 10,398 | 1,882 |
| 税引前当期純利益 | 883,375 | 286,834 |
| 法人税 | 311,686 | 117,785 |
| 法人税等調整額 | -13,363 | 25,213 |
| 法人税等合計 | 298,323 | 142,999 |
| 当期純利益 | 585,052 | 143,834 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 22,317,752 | 15,499,092 |
| 兼業事業売上高 | 2,459,176 | 1,987,305 |
| 兼業事業売上高 | ||
| 商品売上高 | 818,860 | 542,836 |
| 製品売上高 | 1,640,315 | 1,444,469 |
| 2,459,176 | 1,987,305 | |
| 売上高合計 | 24,776,928 | 17,486,397 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 19,464,484 | 13,052,507 |
| 兼業事業売上原価 | 2,098,165 | 1,620,801 |
| 兼業事業売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 680,504 | 456,289 |
| 製品売上原価 | 1,417,660 | 1,164,511 |
| 2,098,165 | 1,620,801 | |
| 売上原価合計 | 21,562,650 | 14,673,308 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 2,853,267 | 2,446,585 |
| 兼業事業総利益 | ||
| 商品売上総利益 | 138,356 | 86,546 |
| 製品売上総利益 | 222,654 | 279,957 |
| 兼業事業総利益合計 | 361,011 | 366,504 |
| 兼業事業総利益 | 361,011 | 366,504 |
| 売上総利益合計 | 3,214,278 | 2,813,089 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 95,484 | 88,065 |
| 従業員給料手当 | 720,249 | 717,436 |
| 賞与引当金繰入額 | 130,098 | 110,913 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 18,000 | 16,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 206,527 | 297,116 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,375 | 21,785 |
| 法定福利費 | 128,800 | 128,271 |
| 福利厚生費 | 73,818 | 77,724 |
| 修繕維持費 | 7,115 | 5,652 |
| 事務用品費 | 85,546 | 67,861 |
| 通信交通費 | 193,536 | 160,257 |
| 動力用水光熱費 | 13,004 | 9,667 |
| 調査研究費 | 126,739 | 227,591 |
| 技術研究費 | 53,925 | 58,905 |
| 広告宣伝費 | 23,655 | 31,621 |
| 販売手数料 | 48,851 | 45,680 |
| 交際費 | 26,688 | 18,182 |
| 寄付金 | 983 | 344 |
| 地代家賃 | 185,865 | 189,690 |
| 減価償却費 | 73,094 | 55,169 |
| 租税公課 | 38,999 | 33,559 |
| 保険料 | 12,214 | 15,151 |
| 外注費 | 131,269 | 120,948 |
| のれん償却額 | 25,580 | 25,580 |
| 雑費 | 136,710 | 120,072 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,580,145 | 2,643,252 |
| 営業利益 | 634,132 | 169,836 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息配当金 | 44,030 | 36,600 |
| スクラップ売却益 | 2,186 | 484 |
| 保険事務手数料 | 1,751 | 1,610 |
| 保険返戻金 | 225 | 20 |
| 受取賃貸料 | 6,333 | 7,213 |
| 為替差益 | - | 9,555 |
| 雑収入 | 1,428 | 588 |
| 営業外収益合計 | 55,955 | 56,072 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 160 | 176 |
| 手形売却損 | 7,255 | 5,703 |
| 為替差損 | 20,287 | - |
| 賃貸収入原価 | - | 2,499 |
| 雑支出 | 2,369 | 789 |
| 営業外費用合計 | 30,073 | 9,169 |
| 経常利益 | 660,014 | 216,739 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 401 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 16,537 | - |
| 特別利益合計 | 16,939 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 554 | 1,134 |
| 会員権評価損 | 8,139 | 200 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,050 | 547 |
| 特別損失合計 | 9,743 | 1,882 |
| 税引前当期純利益 | 667,210 | 214,857 |
| 法人税 | 258,014 | 94,805 |
| 法人税等調整額 | 38,355 | 20,317 |
| 法人税等合計 | 296,370 | 115,122 |
| 当期純利益 | 370,839 | 99,734 |