有価証券報告書-第11期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月28日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2018年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 18,073 | 12,294 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 17,540 | 24,840 |
有価証券 | 12,452 | 16,290 |
未成工事支出金 | 122 | 96 |
その他のたな卸資産 | 672 | 884 |
繰延税金資産 | 181 | 406 |
その他 | 909 | 1,221 |
貸倒引当金 | -13 | -29 |
流動資産計 | 49,937 | 56,004 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,049 | 3,060 |
機械装置及び運搬具(純額) | 98 | 357 |
工具 | 104 | 204 |
土地 | 8,608 | 8,286 |
建設仮勘定 | 37 | - |
有形固定資産合計 | 11,898 | 11,909 |
無形固定資産 | ||
のれん | 918 | 820 |
その他 | 129 | 121 |
無形固定資産合計 | 1,048 | 942 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 18,725 | 20,033 |
退職給付に係る資産 | 433 | 462 |
繰延税金資産 | 153 | 110 |
その他 | 2,101 | 1,795 |
貸倒引当金 | -31 | -31 |
投資その他の資産合計 | 21,381 | 22,370 |
固定資産計 | 34,328 | 35,222 |
資産の部合計 | 84,266 | 91,226 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 4,462 | 5,421 |
電子記録債務 | 2,855 | 3,559 |
未払法人税等 | 1,923 | 2,232 |
未成工事受入金 | 1,720 | 970 |
役員賞与引当金 | 212 | 293 |
完成工事補償引当金 | 77 | 117 |
工事損失引当金 | 17 | 38 |
繰延税金負債 | 1 | - |
その他 | 1,765 | 2,070 |
流動負債計 | 13,036 | 14,704 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 440 | 748 |
土地再評価に係る繰延税金負債 | 323 | 323 |
完成工事補償引当金 | 203 | 390 |
役員退職慰労引当金 | 9 | 13 |
退職給付に係る負債 | 944 | 892 |
その他 | 64 | 56 |
固定負債計 | 1,985 | 2,426 |
負債の部合計 | 15,022 | 17,130 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 36,013 | 34,762 |
利益剰余金 | 33,243 | 36,740 |
自己株式 | -3,748 | -2,499 |
株主資本合計 | 70,507 | 74,002 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,376 | 3,028 |
土地再評価差額金 | -3,500 | -2,764 |
為替換算調整勘定 | -6 | -9 |
退職給付に係る調整累計額 | -133 | -160 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,263 | 93 |
純資産の部合計 | 69,243 | 74,096 |
負債・純資産合計 | 84,266 | 91,226 |
個別決算
勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,173 | 1,134 |
繰延税金資産 | - | 1 |
未収還付法人税等 | 328 | 692 |
その他 | 34 | - |
流動資産計 | 1,537 | 1,829 |
固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 40,083 | 40,083 |
投資その他の資産合計 | 40,083 | 40,083 |
固定資産計 | 40,083 | 40,083 |
資産の部合計 | 41,620 | 41,912 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
繰延税金負債 | 1 | - |
その他 | 99 | 19 |
流動負債計 | 100 | 19 |
負債の部合計 | 100 | 19 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,250 | 1,250 |
その他資本剰余金 | 34,584 | 33,333 |
資本剰余金合計 | 35,834 | 34,583 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,433 | 4,808 |
利益剰余金合計 | 4,433 | 4,808 |
自己株式 | -3,748 | -2,499 |
株主資本合計 | 41,519 | 41,892 |
純資産の部合計 | 41,519 | 41,892 |
負債・純資産合計 | 41,620 | 41,912 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 461 | 530 |
仕掛品 | 39 | 46 |
原材料及び貯蔵品 | 171 | 306 |
たな卸資産 | 672 | 884 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -8,332 | -8,071 |