訂正有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 7,056 | ※1 8,976 | |||||||||
| 受取手形 | 109 | 90 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 12,963 | ※2 17,042 | |||||||||
| 有価証券 | 101 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,159 | 7,564 | |||||||||
| 仕掛品 | 30 | 21 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 539 | 528 | |||||||||
| 前渡金 | 107 | 200 | |||||||||
| 前払費用 | 9 | 21 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 288 | 385 | |||||||||
| その他 | ※2 3,941 | ※2 2,384 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △184 | △237 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,123 | 36,977 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,336 | ※1 2,226 | |||||||||
| 構築物 | 82 | 71 | |||||||||
| 機械及び装置 | 612 | 728 | |||||||||
| 車両運搬具 | 43 | 61 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 186 | 222 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,375 | ※1 5,804 | |||||||||
| リース資産 | 536 | 425 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,174 | 9,540 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 5 | 3 | |||||||||
| ソフトウエア | 24 | 40 | |||||||||
| その他 | 29 | 28 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 58 | 72 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,069 | ※1 3,356 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,422 | 10,833 | |||||||||
| 長期貸付金 | 40 | 36 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 610 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 62 | 57 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3 | 21 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 306 | - | |||||||||
| その他 | 559 | 551 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △221 | △216 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,852 | 14,639 | |||||||||
| 固定資産合計 | 23,085 | 24,252 | |||||||||
| 資産合計 | 54,208 | 61,230 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1,※2 8,297 | ※1,※2 13,371 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,357 | ※1 1,357 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 150 | - | |||||||||
| リース債務 | 122 | 112 | |||||||||
| 未払金 | 742 | 1,096 | |||||||||
| 未払費用 | 231 | 255 | |||||||||
| 未払法人税等 | 679 | 1,079 | |||||||||
| 預り金 | 597 | 196 | |||||||||
| 賞与引当金 | 396 | 429 | |||||||||
| その他 | 37 | 405 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,611 | 18,303 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,346 | ※1 4,989 | |||||||||
| リース債務 | 432 | 339 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 90 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 275 | 290 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 75 | 90 | |||||||||
| 資産除去債務 | 50 | 50 | |||||||||
| その他 | 22 | 29 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,202 | 5,880 | |||||||||
| 負債合計 | 19,814 | 24,183 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,298 | 4,298 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 11,881 | 11,881 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 70 | 70 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,952 | 11,952 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 590 | 590 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 196 | 196 | |||||||||
| 別途積立金 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,701 | 13,592 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 20,487 | 22,379 | |||||||||
| 自己株式 | △2,990 | △2,991 | |||||||||
| 株主資本合計 | 33,747 | 35,638 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 583 | 1,393 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 63 | 14 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 646 | 1,407 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,394 | 37,046 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,208 | 61,230 | |||||||||