りゅうとうの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 367,850 | 378,215 |
| 売上高 | ||
| 賃貸収入 | 180,551 | 185,819 |
| 製品売上高 | 187,299 | 192,396 |
| 売上高 | 367,850 | 378,215 |
| 売上原価 | ||
| 賃貸原価 | 41,910 | 40,241 |
| 製品売上原価 | 183,290 | 190,242 |
| 売上原価 | 225,200 | 230,483 |
| 売上総利益 | 142,650 | 147,732 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,400 | 27,600 |
| 給料及び手当 | 16,423 | 11,637 |
| 賞与 | 1,950 | 1,450 |
| 賞与引当金繰入額 | 480 | 800 |
| 役員退職慰労金 | 450 | 38 |
| 退職給付費用 | 1,120 | 1,006 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 7,163 |
| 法定福利費 | 5,955 | 5,740 |
| 福利厚生費 | 2,308 | 1,587 |
| 業務委託費 | 8,460 | 9,010 |
| 旅費 | 490 | 874 |
| 消耗品費 | 4,058 | 2,181 |
| 発送費 | 134 | 114 |
| 通信費 | 1,085 | 1,036 |
| 交際費 | 1,260 | 888 |
| 寄付金 | 90 | 70 |
| 保険料 | 228 | 312 |
| 会議費 | 2,733 | 2,684 |
| 水道光熱費 | 1,773 | 1,834 |
| 広告宣伝費 | 3,787 | 2,333 |
| 販売促進費 | 1,322 | 1,555 |
| 修繕費 | 1,923 | 1,640 |
| 図書印刷費 | 266 | 287 |
| 支払手数料 | 4,165 | 4,731 |
| 開発研究費 | 306 | 40 |
| 車両費 | 2,095 | 1,566 |
| 租税公課 | 3,109 | 2,935 |
| 減価償却費 | 8,460 | 8,233 |
| 諸会費 | 1,057 | 1,037 |
| 衛生費 | 1,476 | 1,386 |
| 雑費 | 1,953 | 1,612 |
| その他の一般管理費 | 2,057 | 2,116 |
| 販売費及び一般管理費 | 101,379 | 105,495 |
| 販売費及び一般管理費 | 101,379 | 105,495 |
| 営業利益 | 41,271 | 42,237 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,043 | 591 |
| 受取配当金 | 997 | 832 |
| 雑収入 | 2,533 | 2,132 |
| 営業外収益合計 | 4,573 | 3,555 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,555 | 8,120 |
| 雑損失 | 22 | 871 |
| 営業外費用合計 | 11,577 | 8,991 |
| 経常利益 | 34,267 | 36,801 |
| 特別利益 | ||
| 特別利益合計 | - | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 12,762 | - |
| 固定資産除売却損 | 842 | 1,848 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 15,638 |
| 特別損失合計 | 13,604 | 17,486 |
| 税引前当期純利益 | 20,663 | 19,315 |
| 法人税 | 610 | 610 |
| 当期純利益 | 20,053 | 18,705 |