りゅうとうの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 賃貸収入 | 185,819 | 185,533 |
| 製品売上高 | 192,396 | 186,442 |
| 売上高合計 | 378,215 | 371,975 |
| 売上原価 | ||
| 賃貸原価 | 40,241 | 40,330 |
| 製品売上原価 | 190,242 | 184,244 |
| 売上原価 | 230,483 | 224,574 |
| 売上総利益 | 147,732 | 147,401 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 2,333 | 2,395 |
| 役員報酬 | 27,600 | 28,660 |
| 給料及び手当 | 11,637 | 11,114 |
| 賞与 | 1,450 | 830 |
| 賞与引当金繰入額 | 800 | 800 |
| 役員退職慰労金 | 38 | 37 |
| 退職給付費用 | 1,006 | 342 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,163 | 7,575 |
| 法定福利費 | 5,740 | 5,307 |
| 福利厚生費 | 1,587 | 1,768 |
| 業務委託費 | 9,010 | 8,096 |
| 旅費 | 874 | 614 |
| 消耗品費 | 2,181 | 2,477 |
| 発送費 | 114 | 136 |
| 通信費 | 1,036 | 952 |
| 交際費 | 888 | 564 |
| 寄付金 | 70 | 575 |
| 保険料 | 312 | 190 |
| 会議費 | 2,684 | 2,848 |
| 水道光熱費 | 1,834 | 1,951 |
| 販売促進費 | 1,555 | 1,166 |
| 修繕費 | 1,640 | 2,648 |
| 図書印刷費 | 287 | 302 |
| 支払手数料 | 4,731 | 4,636 |
| 開発研究費 | 40 | 65 |
| 車両費 | 1,566 | 1,589 |
| 租税公課 | 2,935 | 2,720 |
| 減価償却費 | 8,233 | 8,271 |
| 諸会費 | 1,037 | 1,155 |
| 衛生費 | 1,386 | 1,430 |
| 雑費 | 1,612 | 1,803 |
| その他の一般管理費 | 2,116 | 2,074 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 105,495 | 105,090 |
| 営業利益 | 42,237 | 42,311 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 591 | 503 |
| 受取配当金 | 832 | 1,516 |
| 雑収入 | 2,132 | 2,054 |
| 営業外収益合計 | 3,555 | 4,073 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,120 | 6,602 |
| 雑損失 | 871 | 7 |
| 営業外費用合計 | 8,991 | 6,609 |
| 経常利益 | 36,801 | 39,775 |
| 特別利益 | ||
| 特別利益合計 | - | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,848 | 509 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,638 | - |
| 特別損失合計 | 17,486 | 509 |
| 税引前当期純利益 | 19,315 | 39,266 |
| 法人税 | 610 | 20,235 |
| 法人税等調整額 | - | -13,980 |
| 当期純利益 | 18,705 | 33,011 |