有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自令和元年7月1日 至令和2年6月30日)
当事業年度(自令和2年7月1日 至令和3年6月30日)
前事業年度(自令和元年7月1日 至令和2年6月30日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||||
| 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 設備改善積立金 | 別途積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 152,500 | 9,500 | 200,000 | 680,000 | 817 | 458,726 | 1,349,043 | 1,501,543 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 特別償却準備金の取崩 | △817 | 817 | - | - | ||||
| 当期純損失(△) | △153,513 | △153,513 | △153,513 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △817 | △152,696 | △153,513 | △153,513 |
| 当期末残高 | 152,500 | 9,500 | 200,000 | 680,000 | - | 306,029 | 1,195,529 | 1,348,029 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 2,270 | 2,270 | 1,503,813 |
| 当期変動額 | |||
| 特別償却準備金の取崩 | - | ||
| 当期純損失(△) | △153,513 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △5,227 | △5,227 | △5,227 |
| 当期変動額合計 | △5,227 | △5,227 | △158,740 |
| 当期末残高 | △2,956 | △2,956 | 1,345,073 |
当事業年度(自令和2年7月1日 至令和3年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 設備改善積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 152,500 | 9,500 | 200,000 | 680,000 | 306,029 | 1,195,529 | 1,348,029 |
| 当期変動額 | |||||||
| 設備改善積立金の取崩 | △123,000 | 123,000 | - | - | |||
| 当期純損失(△) | △223,044 | △223,044 | △223,044 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | - | - | △123,000 | - | △100,044 | △223,044 | △223,044 |
| 当期末残高 | 152,500 | 9,500 | 77,000 | 680,000 | 205,985 | 972,485 | 1,124,985 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △2,956 | △2,956 | 1,345,073 |
| 当期変動額 | |||
| 設備改善積立金の取崩 | - | ||
| 当期純損失(△) | △223,044 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △5,973 | △5,973 | △5,973 |
| 当期変動額合計 | △5,973 | △5,973 | △229,018 |
| 当期末残高 | △8,930 | △8,930 | 1,116,055 |