訂正有価証券報告書-第77期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,505 | 2,327 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 3,591 | ※4 3,197 | |||||||||
| 商品及び製品 | 79 | 59 | |||||||||
| 仕掛品 | 1 | 1 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 344 | 319 | |||||||||
| 前渡金 | 28 | 33 | |||||||||
| 前払費用 | 47 | 45 | |||||||||
| 未収入金 | ※4 250 | ※4 148 | |||||||||
| その他 | 4 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,852 | 6,134 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,136 | ※1 2,047 | |||||||||
| 構築物 | ※1 132 | ※1 121 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 2,221 | ※1 2,220 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※1 9 | ※1 9 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 207 | ※1 156 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,468 | ※1 2,468 | |||||||||
| リース資産 | 60 | 46 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,236 | 7,070 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 16 | 16 | |||||||||
| ソフトウエア | 110 | 100 | |||||||||
| リース資産 | 3 | 2 | |||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| その他 | 12 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 157 | 132 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,163 | 1,189 | |||||||||
| 関係会社株式 | 288 | 288 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13 | 7 | |||||||||
| 賃貸固定資産 | ※1 3,237 | ※1 3,212 | |||||||||
| その他 | 36 | 35 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,738 | 4,734 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,132 | 11,936 | |||||||||
| 資産合計 | 18,984 | 18,071 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※4 1,203 | ※4 1,026 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,2 933 | ※1,2 1,008 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 130 | 130 | |||||||||
| リース債務 | ※1 23 | 20 | |||||||||
| 未払金 | 104 | 309 | |||||||||
| 未払消費税等 | 52 | 45 | |||||||||
| 未払費用 | ※4 1,181 | ※4 1,093 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78 | 51 | |||||||||
| 預り金 | 122 | 176 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39 | 37 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,868 | 3,900 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 420 | 290 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,108 | ※1 1,900 | |||||||||
| リース債務 | ※1 45 | 33 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 798 | 805 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,147 | 2,072 | |||||||||
| 長期預り金 | ※1 319 | ※1 281 | |||||||||
| 資産除去債務 | 107 | 109 | |||||||||
| その他 | 54 | 93 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,003 | 5,586 | |||||||||
| 負債合計 | 9,871 | 9,486 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,305 | 3,305 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,659 | 3,659 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,659 | 3,659 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 600 | 600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,303 | 1,303 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △244 | △790 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,659 | 1,113 | |||||||||
| 自己株式 | △9 | △9 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,614 | 8,069 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 498 | 515 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 498 | 515 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,113 | 8,584 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,984 | 18,071 | |||||||||