半期報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2018年12月26日 11:27
【資料】
半期報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金20,25921,683
受取手形及び売掛金2,4902,584
たな卸資産1,0211,072
その他423316
貸倒引当金-15-11
流動資産計24,17825,646
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)13,05612,789
機械装置及び運搬具(純額)2,5262,376
土地3,8043,804
建設仮勘定6941,388
その他(純額)878830
有形固定資産合計20,96021,189
無形固定資産
のれん321308
その他5148
無形固定資産合計373357
投資その他の資産
投資有価証券7,8367,606
投資不動産12,95112,950
その他543529
貸倒引当金-181-184
投資その他の資産合計21,14920,901
固定資産計42,48342,447
資産の部合計66,66168,093
負債の部
流動負債
買掛金878891
1年内返済予定の長期借入金540540
未払酒税9321,062
その他2,3682,953
流動負債計4,7205,449
固定負債
長期借入金5,1374,867
退職給付に係る負債300326
役員退職慰労引当金374391
資産除去債務215217
その他2,4712,391
固定負債計8,4988,193
負債の部合計13,21913,643
純資産の部
株主資本
資本金360360
資本剰余金5757
利益剰余金50,92752,104
株主資本合計51,34452,521
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金2,0971,928
その他の包括利益累計額合計2,0971,928
純資産の部合計53,44254,450
負債・純資産合計66,66168,093

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金19,08620,381
受取手形2728
売掛金2,2742,386
たな卸資産1,0181,067
その他410510
貸倒引当金-13-8
流動資産計22,80324,366
固定資産
有形固定資産
建物(純額)10,70410,456
機械及び装置(純額)2,4622,312
土地2,5712,572
建設仮勘定6941,388
その他(純額)1,8511,827
有形固定資産合計18,28418,557
無形固定資産
のれん321308
借地権1313
商標権57
ソフトウエア2924
無形固定資産合計370354
投資その他の資産
投資有価証券7,1426,900
関係会社株式1,3221,322
関係会社出資金4,9184,893
投資不動産(純額)7,3057,433
長期貸付金3,1883,185
その他330318
貸倒引当金-181-184
投資その他の資産合計24,02723,868
固定資産計42,68142,780
資産の部合計65,48567,146
負債の部
流動負債
買掛金841856
1年内返済予定の長期借入金377377
未払酒税9321,062
未払法人税等448562
その他1,6322,180
流動負債計4,2335,040
固定負債
長期借入金4,2774,088
退職給付引当金232258
役員退職慰労引当金374391
資産除去債務5151
その他2,2402,168
固定負債計7,1776,960
負債の部合計11,41112,000
純資産の部
株主資本
資本金360360
利益剰余金
利益準備金9090
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金1,3361,317
設備改善積立金3,0005,000
従業員厚生資金積立金300300
配当平均準備金7001,000
原材料調節資金積立金200200
別途積立金43,03043,030
繰越利益剰余金2,9611,920
利益剰余金合計51,61752,857
株主資本合計51,97753,217
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,0961,928
その他の包括利益累計額合計2,0961,928
純資産の部合計54,07455,145
負債・純資産合計65,48567,146