有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,675 | 17,079 | |||||||||
| 受取手形 | 29 | 24 | |||||||||
| 売掛金 | 1,975 | 1,983 | |||||||||
| 商品及び製品 | 553 | 600 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 423 | 444 | |||||||||
| 前払費用 | 53 | 76 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 74 | 49 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 235 | 229 | |||||||||
| その他 | 146 | 125 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,165 | 20,605 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | *1 15,153 | *1 15,248 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,542 | △4,084 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,611 | 11,164 | |||||||||
| 構築物 | *1 2,493 | *1 2,694 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,199 | △1,272 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,294 | 1,422 | |||||||||
| 機械及び装置 | *1 17,818 | *1 18,264 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,165 | △15,542 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,653 | 2,722 | |||||||||
| 車両運搬具 | 137 | 140 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116 | △126 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 21 | 14 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,707 | 1,778 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,023 | △1,207 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 683 | 571 | |||||||||
| 土地 | 1,988 | *1 2,535 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 244 | 31 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,497 | 18,461 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 347 | |||||||||
| 借地権 | 13 | 13 | |||||||||
| ソフトウエア | 11 | 35 | |||||||||
| 商標権 | 3 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29 | 402 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,808 | 6,744 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,920 | 1,322 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,652 | 1,435 | |||||||||
| 投資不動産 | *1 8,761 | *1 10,893 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △422 | △530 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 8,338 | 10,363 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 78 | 75 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,108 | 3,332 | |||||||||
| 長期前払費用 | 67 | 44 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 180 | 179 | |||||||||
| その他 | 149 | 137 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △238 | △179 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,066 | 23,457 | |||||||||
| 固定資産合計 | 40,593 | 42,320 | |||||||||
| 資産合計 | 61,758 | 62,926 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 795 | 837 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 377 | *1 377 | |||||||||
| 未払酒税 | 980 | 944 | |||||||||
| 未払消費税等 | 936 | 158 | |||||||||
| 未払法人税等 | 796 | 223 | |||||||||
| 未払金 | 1,545 | 1,054 | |||||||||
| 未払費用 | 120 | 122 | |||||||||
| 前受金 | 15 | 11 | |||||||||
| 預り金 | 11 | 13 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 224 | - | |||||||||
| その他 | 157 | 169 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,961 | 3,913 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | *1 5,033 | *1 4,655 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 179 | 207 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 465 | 475 | |||||||||
| 資産除去債務 | 54 | 54 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,023 | 1,276 | |||||||||
| その他 | 797 | 829 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,553 | 7,498 | |||||||||
| 負債合計 | 13,514 | 11,412 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 360 | 360 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 90 | 90 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,415 | 1,376 | |||||||||
| 設備改善積立金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員厚生資金積立金 | 300 | 300 | |||||||||
| 配当平均準備金 | 500 | 700 | |||||||||
| 原材料調節資金積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 別途積立金 | 40,600 | 42,430 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,591 | 3,243 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 46,696 | 49,339 | |||||||||
| 株主資本合計 | 47,056 | 49,699 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,187 | 1,813 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,187 | 1,813 | |||||||||
| 純資産合計 | 48,243 | 51,513 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 61,758 | 62,926 | |||||||||