有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,673 | 31,119 |
| 受取手形 | ※2 29 | ※2 23 |
| 売掛金 | ※1 23,740 | ※1 23,082 |
| 有価証券 | 30,702 | 23,117 |
| 商品及び製品 | 20,434 | 19,261 |
| 仕掛品 | 8 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 623 | 750 |
| 前払費用 | 3,873 | 3,644 |
| 繰延税金資産 | 867 | 2,339 |
| 短期貸付金 | 470 | 9 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,292 | 3,818 |
| 未収入金 | ※1 8,744 | ※1 7,434 |
| その他 | 232 | 139 |
| 貸倒引当金 | △63 | △68 |
| 流動資産合計 | 106,630 | 114,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,623 | 66,439 |
| 減価償却累計額 | △40,799 | △42,714 |
| 建物(純額) | 25,823 | 23,724 |
| 構築物 | 10,195 | 10,135 |
| 減価償却累計額 | △7,963 | △8,154 |
| 構築物(純額) | 2,232 | 1,981 |
| 機械及び装置 | 66,943 | 68,551 |
| 減価償却累計額 | △51,540 | △52,553 |
| 機械及び装置(純額) | 15,403 | 15,998 |
| 車両運搬具 | 9,194 | 9,741 |
| 減価償却累計額 | △7,538 | △8,047 |
| 車両運搬具(純額) | 1,655 | 1,693 |
| 工具、器具及び備品 | 8,543 | 8,505 |
| 減価償却累計額 | △7,527 | △7,550 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,015 | 955 |
| 販売機器 | 118,151 | 114,446 |
| 減価償却累計額 | △99,722 | △96,421 |
| 販売機器(純額) | 18,428 | 18,024 |
| 土地 | 46,249 | 45,519 |
| リース資産 | 1,066 | 666 |
| 減価償却累計額 | △584 | △425 |
| リース資産(純額) | 481 | 240 |
| 建設仮勘定 | 2,244 | - |
| 有形固定資産合計 | 113,533 | 108,137 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 29 | 29 |
| ソフトウエア | 4,150 | 4,824 |
| ソフトウエア仮勘定 | 637 | 1,631 |
| その他 | 57 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 4,874 | 6,522 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,827 | 12,424 |
| 関係会社株式 | 59,902 | 75,837 |
| 長期貸付金 | 1,577 | 48 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,164 | 7,169 |
| 破産更生債権等 | 60 | 57 |
| 長期前払費用 | 2,625 | 2,851 |
| 前払年金費用 | 4,372 | 3,772 |
| その他 | 1,559 | 1,580 |
| 貸倒引当金 | △344 | △295 |
| 投資その他の資産合計 | 86,744 | 103,446 |
| 固定資産合計 | 205,153 | 218,106 |
| 資産合計 | 311,783 | 332,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 11,616 | ※1 12,546 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| リース債務 | 253 | 249 |
| 未払金 | ※1 15,563 | ※1 16,609 |
| 未払費用 | 1,065 | 5,098 |
| 未払法人税等 | 2,048 | 1,074 |
| 預り金 | ※1 3,835 | ※1 5,991 |
| その他 | 133 | 194 |
| 流動負債合計 | 34,517 | 71,764 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 20,000 |
| リース債務 | 251 | - |
| 繰延税金負債 | 2,127 | 3,242 |
| 退職給付引当金 | 300 | 276 |
| 資産除去債務 | 841 | 811 |
| その他 | 2,112 | 2,062 |
| 固定負債合計 | 55,632 | 26,392 |
| 負債合計 | 90,150 | 98,157 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,231 | 15,231 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 108,166 | 108,166 |
| 資本剰余金合計 | 108,166 | 108,166 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,316 | 3,316 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 7 | 6 |
| 圧縮記帳積立金 | 713 | 784 |
| 地域社会貢献積立金 | 401 | 218 |
| 地域環境対策積立金 | 524 | 503 |
| 別途積立金 | 112,688 | 112,688 |
| 繰越利益剰余金 | 6,790 | △3,874 |
| 利益剰余金合計 | 124,442 | 113,643 |
| 自己株式 | △25,765 | △4,577 |
| 株主資本合計 | 222,075 | 232,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △442 | 2,161 |
| 評価・換算差額等合計 | △442 | 2,161 |
| 純資産合計 | 221,632 | 234,625 |
| 負債純資産合計 | 311,783 | 332,782 |