林兼産業(2286)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 43,274,610 | 44,401,432 |
| 売上原価 | 36,191,310 | 37,214,264 |
| 売上総利益 | 7,083,299 | 7,187,168 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,068,991 | 6,082,575 |
| 全事業営業利益 | 1,014,308 | 1,104,592 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 71,760 | 68,363 |
| 設備賃貸料 | 44,448 | 44,448 |
| 貸倒引当金戻入額 | 60,866 | 79,408 |
| その他 | 175,545 | 158,344 |
| 営業外収益計 | 352,621 | 350,564 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 199,830 | 155,056 |
| その他 | 16,469 | 24,280 |
| 営業外費用計 | 216,300 | 179,336 |
| 当期経常利益 | 1,150,630 | 1,275,820 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | - | 97,909 |
| 国庫補助金 | - | 127,680 |
| 投資有価証券売却益 | 2,577 | - |
| その他 | 646 | 39 |
| 特別利益計 | 3,223 | 225,629 |
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | - | 74,797 |
| 固定資産圧縮損 | - | 127,680 |
| 環境対策引当金繰入額 | 59,102 | - |
| たな卸資産処分損 | - | 89,529 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,000 | - |
| その他 | 22,007 | 18,851 |
| 特別損失計 | 93,109 | 310,858 |
| 税引前当年度純利益 | 1,060,743 | 1,190,591 |
| 法人税 | 316,397 | 227,159 |
| 法人税等調整額 | -113,042 | 39,866 |
| 法人税等合計 | 203,355 | 267,026 |
| 四半期純利益 | 857,388 | 923,564 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 39,662 | 58,609 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 817,725 | 864,955 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 43,794,118 | 44,712,677 |
| 売上原価 | 38,056,007 | 38,917,702 |
| 売上総利益 | 5,738,111 | 5,794,975 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,966,216 | 4,972,848 |
| 全事業営業利益 | 771,894 | 822,126 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 81,907 | 78,894 |
| 設備賃貸料 | 44,448 | 44,448 |
| 貸倒引当金戻入額 | 68,398 | 92,615 |
| その他 | 116,710 | 129,563 |
| 営業外収益計 | 311,465 | 345,520 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 177,859 | 133,853 |
| その他 | 15,881 | 18,140 |
| 営業外費用計 | 193,741 | 151,994 |
| 当期経常利益 | 889,618 | 1,015,652 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 21,421 | 17,534 |
| 環境対策引当金繰入額 | 59,102 | - |
| たな卸資産処分損 | - | 89,529 |
| その他 | 8,000 | - |
| 特別損失計 | 88,523 | 107,063 |
| 税引前当年度純利益 | 801,095 | 908,589 |
| 法人税 | 216,012 | 176,903 |
| 法人税等調整額 | -111,890 | -4,634 |
| 法人税等合計 | 104,122 | 172,268 |
| 四半期純利益 | 696,972 | 736,321 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 37,904 | 50,779 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 512,088 | 514,288 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 7,974 | 764 |
| 賞与引当金繰入額 | 138,599 | 132,428 |
| 退職給付費用 | 95,478 | 90,110 |
| 従業員給与 | 1,190,373 | 1,184,599 |
| 発送・配達費 | 1,551,386 | 1,613,567 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 42,192 | 42,354 |
| 賞与引当金繰入額 | 104,330 | 97,593 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,870 | - |
| 退職給付費用 | 69,883 | 68,922 |
| 従業員給与 | 814,394 | 817,712 |
| 発送・配達費 | 1,459,421 | 1,516,139 |