林兼産業(2286)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 45,235,983 | 43,274,610 |
| 売上原価 | 37,909,771 | 36,191,310 |
| 売上総利益 | 7,326,212 | 7,083,299 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,187,324 | 6,068,991 |
| 全事業営業利益 | 1,138,888 | 1,014,308 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 61,814 | 71,760 |
| 設備賃貸料 | 45,702 | 44,448 |
| 貸倒引当金戻入額 | 17,987 | 60,866 |
| その他 | 114,144 | 175,545 |
| 営業外収益計 | 239,648 | 352,621 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 235,576 | 199,830 |
| その他 | 43,845 | 16,469 |
| 営業外費用計 | 279,422 | 216,300 |
| 当期経常利益 | 1,099,114 | 1,150,630 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 83 | 646 |
| 投資有価証券売却益 | - | 2,577 |
| 国庫補助金 | 10,600 | - |
| 特別利益計 | 10,683 | 3,223 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 19,882 | 22,007 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 12,000 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 99,597 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 59,102 |
| その他 | 24,702 | - |
| 特別損失計 | 144,183 | 93,109 |
| 税引前当年度純利益 | 965,614 | 1,060,743 |
| 法人税 | 239,302 | 316,397 |
| 法人税等調整額 | 2,630 | -113,042 |
| 法人税等合計 | 241,933 | 203,355 |
| 四半期純利益 | 723,680 | 857,388 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 29,729 | 39,662 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 693,951 | 817,725 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 45,333,813 | 43,794,118 |
| 売上原価 | 39,458,062 | 38,056,007 |
| 売上総利益 | 5,875,751 | 5,738,111 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,009,835 | 4,966,216 |
| 全事業営業利益 | 865,915 | 771,894 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 75,928 | 81,907 |
| 設備賃貸料 | 45,702 | 44,448 |
| 貸倒引当金戻入額 | 13,407 | 68,398 |
| その他 | 100,193 | 116,710 |
| 営業外収益計 | 235,232 | 311,465 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 211,491 | 177,859 |
| その他 | 26,764 | 15,881 |
| 営業外費用計 | 238,255 | 193,741 |
| 当期経常利益 | 862,892 | 889,618 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 23,045 | - |
| 国庫補助金 | 10,600 | - |
| 特別利益計 | 33,645 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 17,265 | 21,421 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 99,597 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 59,102 |
| その他 | 24,702 | 8,000 |
| 特別損失計 | 141,566 | 88,523 |
| 税引前当年度純利益 | 754,970 | 801,095 |
| 法人税 | 164,968 | 216,012 |
| 法人税等調整額 | - | -111,890 |
| 法人税等合計 | 164,968 | 104,122 |
| 四半期純利益 | 590,002 | 696,972 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 35,628 | 37,904 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 494,244 | 512,088 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 58,545 | 7,974 |
| 賞与引当金繰入額 | 138,809 | 138,599 |
| 退職給付費用 | 98,153 | 95,478 |
| 従業員給与 | 1,227,447 | 1,190,373 |
| 発送・配達費 | 1,523,725 | 1,551,386 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 40,009 | 42,192 |
| 賞与引当金繰入額 | 104,026 | 104,330 |
| 貸倒引当金繰入額 | 70,323 | 8,870 |
| 退職給付費用 | 74,080 | 69,883 |
| 従業員給与 | 828,998 | 814,394 |
| 発送・配達費 | 1,431,762 | 1,459,421 |