林兼産業(2286)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 48,245,864 | 45,235,983 |
| 売上原価 | 41,189,864 | 37,909,771 |
| 売上総利益 | 7,056,000 | 7,326,212 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,236,506 | 6,187,324 |
| 全事業営業利益 | 819,494 | 1,138,888 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 56,280 | 61,814 |
| 設備賃貸料 | 47,603 | 45,702 |
| その他 | 106,454 | 132,131 |
| 営業外収益計 | 210,338 | 239,648 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 277,484 | 235,576 |
| その他 | 45,842 | 43,845 |
| 営業外費用計 | 323,326 | 279,422 |
| 当期経常利益 | 706,505 | 1,099,114 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 22,707 | - |
| 国庫補助金 | - | 10,600 |
| その他 | 114 | 83 |
| 特別利益計 | 22,821 | 10,683 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 47,030 | 19,882 |
| 貸倒引当金繰入額 | 136,482 | - |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | 99,597 |
| その他 | 3,451 | 24,702 |
| 特別損失計 | 186,964 | 144,183 |
| 税引前当年度純利益 | 542,362 | 965,614 |
| 法人税 | 127,658 | 239,302 |
| 法人税等調整額 | -19,211 | 2,630 |
| 法人税等合計 | 108,447 | 241,933 |
| 四半期純利益 | 433,915 | 723,680 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 49,906 | 29,729 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 384,009 | 693,951 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 48,642,481 | 45,333,813 |
| 売上原価 | 43,100,353 | 39,458,062 |
| 売上総利益 | 5,542,128 | 5,875,751 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,052,758 | 5,009,835 |
| 全事業営業利益 | 489,369 | 865,915 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 69,318 | 75,928 |
| 設備賃貸料 | 47,603 | 45,702 |
| 受取家賃 | 29,545 | 28,908 |
| その他 | 61,546 | 84,692 |
| 営業外収益計 | 208,014 | 235,232 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 251,824 | 211,491 |
| その他 | 40,648 | 26,764 |
| 営業外費用計 | 292,472 | 238,255 |
| 当期経常利益 | 404,911 | 862,892 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 22,707 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | 23,045 |
| 国庫補助金 | - | 10,600 |
| 特別利益計 | 22,707 | 33,645 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 44,578 | 17,265 |
| 貸倒引当金繰入額 | 136,482 | - |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | 99,597 |
| その他 | 22,584 | 24,702 |
| 特別損失計 | 203,645 | 141,566 |
| 税引前当年度純利益 | 223,973 | 754,970 |
| 法人税 | 21,158 | 164,968 |
| 法人税等合計 | 21,158 | 164,968 |
| 四半期純利益 | 202,814 | 590,002 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 44,646 | 35,628 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 495,715 | 494,244 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 90,662 | 58,545 |
| 賞与引当金繰入額 | 108,042 | 138,809 |
| 退職給付費用 | 97,933 | 98,153 |
| 従業員給与 | 1,192,766 | 1,227,447 |
| 発送・配達費 | 1,621,172 | 1,523,725 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 42,240 | 40,009 |
| 賞与引当金繰入額 | 75,313 | 104,026 |
| 貸倒引当金繰入額 | 90,374 | 70,323 |
| 退職給付費用 | 74,329 | 74,080 |
| 従業員給与 | 795,263 | 828,998 |
| 拡売・宣伝費 | 543,748 | 548,546 |
| 発送・配達費 | 1,528,640 | 1,431,762 |