四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 31,134 | 37,149 |
受取手形及び売掛金 | 39,004 | 50,748 |
有価証券 | 16,000 | 10,000 |
商品及び製品 | 13,218 | 13,743 |
仕掛品 | 221 | 167 |
原材料及び貯蔵品 | 3,819 | 4,154 |
繰延税金資産 | 1,651 | 2,248 |
その他 | 4,102 | 3,443 |
貸倒引当金 | -543 | -526 |
流動資産合計 | 108,609 | 121,127 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 46,437 | 43,672 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,419 | 21,897 |
土地 | 30,409 | 30,128 |
建設仮勘定 | 1,162 | 1,596 |
その他(純額) | 1,281 | 1,367 |
有形固定資産合計 | 101,709 | 98,663 |
無形固定資産 | | |
のれん | 71 | 33 |
その他 | 2,097 | 1,790 |
無形固定資産合計 | 2,169 | 1,824 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,690 | 13,907 |
繰延税金資産 | 1,232 | 1,463 |
その他 | 831 | 809 |
貸倒引当金 | - | -1 |
投資その他の資産合計 | 16,754 | 16,178 |
固定資産合計 | 120,633 | 116,666 |
資産合計 | 229,242 | 237,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,697 | 22,654 |
短期借入金 | 1,714 | 1,826 |
1年内返済予定の長期借入金 | 52 | 52 |
未払法人税等 | 3,179 | 2,448 |
未払事業所税 | 68 | 49 |
未払消費税等 | 353 | 1,097 |
役員賞与引当金 | 173 | 94 |
未払費用 | 16,450 | 16,832 |
繰延税金負債 | 7 | 3 |
資産除去債務 | - | 53 |
その他 | 1,241 | 2,352 |
流動負債合計 | 41,939 | 47,466 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 64 | 25 |
繰延税金負債 | 1,233 | 840 |
退職給付引当金 | 14,240 | 14,808 |
役員退職慰労引当金 | 111 | 115 |
負ののれん | 676 | 563 |
資産除去債務 | - | 307 |
その他 | 689 | 847 |
固定負債合計 | 17,014 | 17,508 |
負債合計 | 58,954 | 64,974 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,969 | 18,969 |
資本剰余金 | 22,516 | 22,516 |
利益剰余金 | 136,951 | 144,772 |
自己株式 | -8,086 | -8,106 |
株主資本合計 | 170,350 | 178,151 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 364 | -163 |
繰延ヘッジ損益 | 197 | -826 |
為替換算調整勘定 | -9,902 | -13,889 |
評価・換算差額等合計 | -9,340 | -14,878 |
少数株主持分 | 9,278 | 9,547 |
純資産合計 | 170,288 | 172,819 |
負債純資産合計 | 229,242 | 237,794 |