東洋水産(2875)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 305,911 | 320,988 |
| 売上原価 | 191,118 | 202,610 |
| 売上総利益 | 114,793 | 118,378 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 19,271 | 21,308 |
| 広告宣伝費 | 3,344 | 3,761 |
| 販売促進費 | 48,231 | 49,984 |
| 給料 | 5,200 | 5,048 |
| 賞与 | 1,907 | 2,006 |
| 退職給付費用 | 1,322 | 1,218 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 101 | 154 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20 | 26 |
| 減価償却費 | 1,061 | 801 |
| のれん償却額 | 51 | 20 |
| 研究開発費 | 1,208 | 1,233 |
| その他 | 7,261 | 7,298 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 88,982 | 92,863 |
| 営業利益 | 25,811 | 25,514 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 141 | 169 |
| 受取配当金 | 284 | 261 |
| 持分法による投資利益 | 67 | 16 |
| 為替差益 | - | 239 |
| 負ののれん償却額 | 150 | 150 |
| 賃貸収入 | 421 | 416 |
| 雑収入 | 594 | 499 |
| 営業外収益合計 | 1,658 | 1,754 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 8 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | - |
| 賃貸収入原価 | 76 | 99 |
| 為替差損 | 49 | - |
| 雑損失 | 131 | 172 |
| 営業外費用合計 | 278 | 279 |
| 経常利益 | 27,191 | 26,989 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 152 | 19 |
| 貸倒引当金戻入額 | 31 | - |
| 過年度固定資産税還付金 | 51 | - |
| 補助金収入 | 168 | 39 |
| その他 | 97 | 10 |
| 特別利益合計 | 501 | 69 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 17 | - |
| 固定資産除売却損 | 469 | 338 |
| 投資有価証券評価損 | 23 | 131 |
| 減損損失 | 1,841 | 64 |
| 災害による損失 | 3,307 | 68 |
| その他 | 306 | 25 |
| 特別損失合計 | 5,965 | 629 |
| 税引前当期純利益 | 21,727 | 26,429 |
| 法人税 | 9,147 | 9,921 |
| 法人税等調整額 | -484 | -134 |
| 法人税等合計 | 8,662 | 9,787 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 13,064 | 16,642 |
| 少数株主利益 | 648 | 523 |
| 当期純利益 | 12,415 | 16,119 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 201,180 | 206,634 |
| 倉庫収入 | 12,540 | 13,147 |
| 不動産賃貸収入 | 1,141 | 885 |
| 売上高合計 | 214,861 | 220,667 |
| 売上原価 | ||
| 商品 及び製品売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 9,931 | 8,744 |
| 当期商品仕入高 | 83,506 | 84,456 |
| 当期製品製造原価 | 40,563 | 47,759 |
| 合計 | 134,000 | 140,960 |
| 分譲製品原価 | 9,531 | 8,645 |
| 他勘定振替高 | 1,662 | 1,095 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 8,744 | 12,663 |
| 商品及び製品売上原価 | 114,062 | 118,556 |
| 倉庫原価 | ||
| 倉庫経費 | 11,002 | 11,406 |
| 不動産賃貸原価 | ||
| 賃貸経費 | 677 | 531 |
| 売上原価合計 | 125,741 | 130,495 |
| 売上総利益 | 89,119 | 90,172 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 13,859 | 14,005 |
| 広告宣伝費 | 2,794 | 3,218 |
| 販売促進費 | 46,688 | 48,362 |
| 給料 | 3,427 | 3,407 |
| 賞与 | 1,557 | 1,654 |
| 退職給付費用 | 1,225 | 1,092 |
| 租税公課 | 269 | 293 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 53 | 85 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | 2 |
| 減価償却費 | 790 | 591 |
| 研究開発費 | 1,208 | 1,233 |
| その他 | 4,285 | 4,256 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 76,162 | 78,203 |
| 営業利益 | 12,957 | 11,968 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 55 | 51 |
| 有価証券利息 | 24 | 26 |
| 受取配当金 | 1,303 | 2,489 |
| 賃貸収入 | 423 | 398 |
| ノウハウ料 | 244 | 271 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 609 |
| 雑収入 | 360 | 254 |
| 営業外収益合計 | 2,412 | 4,101 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 268 | 203 |
| 賃貸収入原価 | 138 | 138 |
| 雑損失 | 123 | 121 |
| 営業外費用合計 | 530 | 462 |
| 経常利益 | 14,838 | 15,607 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 4 |
| 補助金収入 | 167 | - |
| 関係会社清算益 | 65 | - |
| 過年度固定資産税還付金 | 51 | - |
| 受取遅延損害金 | 36 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 443 |
| その他 | 8 | 0 |
| 特別利益合計 | 331 | 448 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 277 | 195 |
| 投資有価証券評価損 | 7 | 131 |
| 関係会社株式評価損 | 144 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,138 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 147 | - |
| 減損損失 | 1,337 | 40 |
| 災害による損失 | 1,850 | 51 |
| その他 | 226 | 0 |
| 特別損失合計 | 5,128 | 419 |
| 税引前当期純利益 | 10,041 | 15,637 |
| 法人税 | 4,516 | 5,335 |
| 法人税等調整額 | -329 | -521 |
| 法人税等合計 | 4,187 | 4,814 |
| 当期純利益 | 5,853 | 10,823 |