あじかん(2907)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 42,946,718 | 44,371,813 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品売上原価 | 31,455,706 | 32,536,098 |
| 売上総利益 | 11,491,012 | 11,835,714 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 10,290,203 | 10,838,700 |
| 全事業営業利益 | 1,200,808 | 997,014 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,998 | 2,826 |
| 受取配当金 | 19,288 | 20,672 |
| 保険配当金 | 8,074 | 2,109 |
| 受取手数料 | 2,640 | 2,528 |
| 長期為替予約評価益 | - | 52,201 |
| 持分法による投資利益 | 54,035 | 45,909 |
| 為替差益 | 42,072 | 110,288 |
| その他 | 22,196 | 29,264 |
| 営業外収益計 | 150,306 | 265,800 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,098 | 35,513 |
| 長期為替予約評価損 | 108,665 | - |
| その他 | 31,980 | 25,389 |
| 営業外費用計 | 164,744 | 60,902 |
| 当期経常利益 | 1,186,371 | 1,201,912 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,552 | 198,352 |
| 投資有価証券売却益 | 751 | - |
| 特別利益計 | 3,304 | 198,352 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 1,843 |
| 固定資産除却損 | 15,986 | 31,664 |
| 特別損失計 | 15,986 | 33,507 |
| 税引前当年度純利益 | 1,173,689 | 1,366,756 |
| 法人税 | 422,688 | 436,651 |
| 法人税等調整額 | 1,114 | 10,015 |
| 法人税等合計 | 423,802 | 446,666 |
| 四半期純利益 | 749,887 | 920,090 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 749,887 | 920,090 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 31,945,172 | 33,161,185 |
| 商品売上高 | 10,686,080 | 10,824,731 |
| 売上高合計 | 42,631,252 | 43,985,916 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,736,758 | 1,683,647 |
| 商品期首たな卸高 | 283,219 | 292,656 |
| 当期製品製造原価 | 13,186,273 | 13,921,415 |
| 当期製品仕入高 | 9,241,368 | 10,024,101 |
| 当期商品仕入高 | 8,955,109 | 9,071,164 |
| 製品期末たな卸高 | 1,683,647 | 2,263,623 |
| 商品期末たな卸高 | 292,656 | 300,419 |
| 売上原価合計 | 31,426,426 | 32,428,941 |
| 売上総利益 | 11,204,825 | 11,556,975 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 10,106,285 | 10,689,110 |
| 全事業営業利益 | 1,098,540 | 867,865 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 782 | 1,869 |
| 受取配当金 | 64,660 | 113,737 |
| 保険配当金 | 8,074 | 2,109 |
| 受取手数料 | 2,640 | 2,528 |
| 長期為替予約評価益 | - | 52,201 |
| 為替差益 | 52,698 | 109,129 |
| その他 | 22,028 | 28,587 |
| 営業外収益計 | 150,885 | 310,162 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,094 | 35,512 |
| 長期為替予約評価損 | 108,665 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 33,000 | - |
| その他 | 25,583 | 10,390 |
| 営業外費用計 | 191,343 | 45,903 |
| 当期経常利益 | 1,058,082 | 1,132,124 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,367 | 198,352 |
| 投資有価証券売却益 | 751 | - |
| 特別利益計 | 3,119 | 198,352 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 1,843 |
| 固定資産除却損 | 15,488 | 30,831 |
| 関係会社出資金評価損 | 29,509 | - |
| 特別損失計 | 44,997 | 32,674 |
| 税引前当年度純利益 | 1,016,204 | 1,297,802 |
| 法人税 | 382,120 | 419,659 |
| 法人税等調整額 | 21,220 | 3,534 |
| 法人税等合計 | 403,341 | 423,194 |
| 四半期純利益 | 612,863 | 874,608 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 67,740 | -40,615 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,827,707 | 1,844,076 |
| 賞与引当金繰入額 | 171,000 | 164,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 47,304 | 42,630 |
| 退職給付費用 | 153,427 | 125,613 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,106 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 37,455 | 11,025 |
| 運賃及び荷造費 | 2,291,106 | 2,447,150 |
| 広告宣伝費 | 902,836 | 1,270,897 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 396,418 | 397,484 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,770,212 | 1,801,613 |
| 賞与 | 443,847 | 389,607 |
| 福利厚生費 | 441,042 | 503,084 |
| 賞与引当金繰入額 | 171,000 | 164,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 47,304 | 42,630 |
| 退職給付費用 | 153,427 | 125,613 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,106 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 37,420 | 10,968 |
| 車両費 | 414,129 | 407,443 |
| 運賃及び荷造費 | 2,271,001 | 2,427,640 |
| 広告宣伝費 | 902,836 | 1,270,927 |
| 地代家賃 | 401,026 | 412,353 |
| 減価償却費 | 156,207 | 177,447 |