デルソーレ(2876)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,150,315 | 17,174,814 |
| 売上原価 | 9,210,889 | 9,119,665 |
| 売上総利益 | 6,939,425 | 8,055,148 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 715,444 | 704,985 |
| 給料手当及び福利費 | 2,602,852 | 3,138,197 |
| 賞与引当金繰入額 | 96,059 | 130,917 |
| 退職給付費用 | 34,006 | 31,635 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,638 | 34,723 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,987 | - |
| 賃借料 | 763,120 | 936,995 |
| その他 | 1,925,808 | 2,124,762 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,162,918 | 7,102,216 |
| 営業利益 | 776,507 | 952,932 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,217 | 2,850 |
| 受取配当金 | 1,667 | 1,590 |
| 受取手数料 | - | 9,168 |
| 受取賃貸料 | 7,685 | 8,603 |
| 持分法による投資利益 | - | 3,963 |
| その他 | 20,592 | 18,737 |
| 営業外収益合計 | 35,163 | 44,913 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 111,192 | 89,072 |
| 休止設備諸経費 | - | 13,955 |
| 持分法による投資損失 | 80,150 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,428 |
| その他 | 29,079 | 18,731 |
| 営業外費用合計 | 220,422 | 125,188 |
| 経常利益 | 591,247 | 872,657 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 126 | 1,721 |
| 受取補償金 | 27,554 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,817 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 2,284 |
| その他 | - | 555 |
| 特別利益合計 | 27,680 | 6,379 |
| 特別損失 | ||
| 事務所移転費用 | - | 3,510 |
| 固定資産売却損 | 1,135 | 4,708 |
| 固定資産除却損 | 9,257 | 10,997 |
| 減損損失 | 68,733 | 40,028 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,135 | 17,421 |
| 投資有価証券評価損 | 6,828 | 1,000 |
| 特別損失合計 | 98,090 | 77,665 |
| 税引前当期純利益 | 520,837 | 801,370 |
| 法人税 | 288,004 | 436,259 |
| 法人税等調整額 | -93,189 | -8,853 |
| 法人税等合計 | 194,814 | 427,406 |
| 少数株主損失(△) | -6,092 | - |
| 当期純利益 | 332,115 | 373,964 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 8,186,490 | 7,960,935 |
| 商品売上高 | 2,127,446 | 1,991,391 |
| 外食売上高 | 2,826,737 | 2,539,163 |
| その他の売上高 | 296,209 | 336,925 |
| 売上高合計 | 13,436,884 | 12,828,415 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 333,202 | 324,262 |
| 当期製品製造原価 | 6,060,156 | 5,525,415 |
| 合計 | 6,393,358 | 5,849,677 |
| 製品他勘定振替高 | 45,250 | 47,205 |
| 製品期末たな卸高 | 324,262 | 288,610 |
| 製品売上原価 | 6,023,845 | 5,513,861 |
| 商品期首たな卸高 | 44,663 | 57,665 |
| 当期商品仕入高 | 1,780,342 | 1,619,591 |
| 合計 | 1,825,006 | 1,677,257 |
| 商品他勘定振替高 | 8,205 | 11,002 |
| 商品期末たな卸高 | 57,665 | 43,560 |
| 商品売上原価 | 1,759,135 | 1,622,694 |
| 店舗食材期首たな卸高 | 17,903 | 16,802 |
| 当期店舗食材仕入高 | 930,120 | 827,200 |
| 他勘定受入高 | 11,252 | 8,932 |
| 合計 | 959,276 | 852,935 |
| 店舗食材期末たな卸高 | 16,802 | 17,657 |
| 外食売上原価 | 942,473 | 835,278 |
| 売上原価合計 | 8,725,454 | 7,971,833 |
| 売上総利益 | 4,711,429 | 4,856,582 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 713,723 | 702,605 |
| 保管費 | - | 204,583 |
| 給料手当及び福利費 | 1,507,934 | 1,435,170 |
| 賞与引当金繰入額 | 81,707 | 90,672 |
| 退職給付費用 | 33,113 | 29,307 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,638 | 34,723 |
| 賃借料 | 450,849 | 433,903 |
| 減価償却費 | 74,070 | 70,312 |
| その他 | 1,171,041 | 999,307 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,055,077 | 4,000,586 |
| 営業利益 | 656,352 | 855,996 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,673 | 3,477 |
| 受取配当金 | 2,854 | 1,521 |
| 受取賃貸料 | 96,882 | 77,558 |
| 受取手数料 | 66,990 | 100,504 |
| その他 | 31,152 | 23,613 |
| 営業外収益合計 | 202,552 | 206,675 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 88,135 | 78,254 |
| 社債利息 | 18,810 | 8,182 |
| 賃貸費用 | 93,417 | 77,353 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 5,835 |
| その他 | 28,489 | 26,463 |
| 営業外費用合計 | 228,852 | 196,089 |
| 経常利益 | 630,052 | 866,581 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,600 |
| 受取補償金 | 27,554 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,158 |
| 関係会社株式売却益 | - | 4,832 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 443 |
| その他 | - | 555 |
| 特別利益合計 | 27,554 | 8,589 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,564 | 2,643 |
| 減損損失 | 68,733 | 15,642 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,337 | 3,432 |
| 投資有価証券評価損 | 3,989 | - |
| 関係会社株式評価損 | 66,496 | - |
| 特別損失合計 | 146,122 | 21,718 |
| 税引前当期純利益 | 511,484 | 853,452 |
| 法人税 | 282,534 | 424,951 |
| 法人税等調整額 | -104,091 | -8,853 |
| 法人税等合計 | 178,443 | 416,097 |
| 当期純利益 | 333,041 | 437,354 |