大森屋(2917)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月20日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,843,692 |
| 受取手形 | 50,611 |
| 売掛金 | 2,645,428 |
| 製品 | 630,488 |
| 仕掛品 | 110,298 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,875,908 |
| 前払費用 | 317 |
| 繰延税金資産 | 53,200 |
| 未収収益 | 243 |
| 未収入金 | 15,099 |
| 未収消費税等 | - |
| その他 | 4,390 |
| 流動資産合計 | 9,229,679 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 2,066,834 |
| 減価償却累計額 | -1,588,938 |
| 建物(純額) | 477,895 |
| 構築物 | 105,249 |
| 減価償却累計額 | -80,660 |
| 構築物(純額) | 24,588 |
| 機械及び装置 | 1,445,366 |
| 減価償却累計額 | -1,192,512 |
| 機械及び装置(純額) | 252,853 |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 44,638 |
| 減価償却累計額 | -37,757 |
| 車両運搬具(純額) | 6,881 |
| 工具 | 293,953 |
| 減価償却累計額 | -272,430 |
| 工具 | 21,522 |
| 土地 | 1,517,542 |
| リース資産 | |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 2,301,285 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 76,247 |
| 電話加入権 | 7,579 |
| その他 | 3,505 |
| 無形固定資産合計 | 87,332 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 184,574 |
| 出資金 | 19,364 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,380 |
| 長期前払費用 | 3,188 |
| 繰延税金資産 | 112,100 |
| 会員権 | 51,700 |
| その他 | 78,571 |
| 貸倒引当金 | -33,050 |
| 投資その他の資産合計 | 417,828 |
| 固定資産合計 | 2,806,447 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,036,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 332,050 |
| 買掛金 | 589,181 |
| 未払金 | 899,702 |
| 未払役員賞与 | 18,000 |
| 未払消費税等 | 46,016 |
| 未払費用 | 55,386 |
| 未払法人税等 | 96,000 |
| 前受金 | 34 |
| 預り金 | 7,633 |
| 賞与引当金 | 95,507 |
| 流動負債合計 | 2,139,512 |
| 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 297,972 |
| 役員退職慰労引当金 | 320,245 |
| 預り保証金 | 2,120 |
| 固定負債合計 | 620,337 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 2,759,849 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 814,340 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 1,043,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 93,500 |
| その他利益剰余金 | |
| 役員退職給与積立金 | |
| 別途積立金 | 7,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 252,855 |
| 利益剰余金合計 | 7,426,355 |
| 自己株式 | -19,672 |
| 株主資本合計 | 9,264,895 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,381 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,381 |
| 純資産合計 | 9,276,276 |
| 負債純資産合計 | 12,036,126 |