大森屋(2917)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第62期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,477,460 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,882,834 |
| たな卸資産 | 4,598,252 |
| 繰延税金資産 | 71,700 |
| その他 | 206,957 |
| 流動資産計 | 9,237,204 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 2,254,240 |
| 減価償却累計額 | -1,797,366 |
| 建物及び構築物(純額) | 456,873 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,774,857 |
| 減価償却累計額 | -1,516,416 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 258,440 |
| 土地 | 1,509,111 |
| その他 | 269,753 |
| 減価償却累計額 | -251,199 |
| その他(純額) | 18,553 |
| 有形固定資産合計 | 2,242,979 |
| 無形固定資産 | 43,730 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 377,935 |
| 繰延税金資産 | 52,789 |
| その他 | 104,675 |
| 貸倒引当金 | -11,000 |
| 投資その他の資産合計 | 524,400 |
| 固定資産計 | 2,811,111 |
| 資産の部合計 | 12,048,315 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 897,303 |
| 未払金 | 835,265 |
| 未払法人税等 | 10,930 |
| 賞与引当金 | 83,302 |
| その他 | 56,524 |
| 流動負債計 | 1,883,326 |
| 固定負債 | |
| 役員退職慰労引当金 | 213,587 |
| 退職給付に係る負債 | 342,702 |
| その他 | 1,814 |
| 固定負債計 | 558,104 |
| 負債の部合計 | 2,441,430 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 814,340 |
| 資本剰余金 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | 7,672,919 |
| 自己株式 | -24,884 |
| 株主資本合計 | 9,506,246 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 122,795 |
| 為替換算調整勘定 | 11,300 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -33,457 |
| その他の包括利益累計額合計 | 100,638 |
| 純資産の部合計 | 9,606,885 |
| 負債・純資産合計 | 12,048,315 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,306,568 | 1,446,556 |
| 受取手形 | 20,171 | 17,358 |
| 売掛金 | 2,585,539 | 2,872,357 |
| 製品 | 614,565 | 589,640 |
| 仕掛品 | 73,981 | 82,276 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,926,768 | 3,924,034 |
| 前払費用 | 125 | 125 |
| 繰延税金資産 | 43,600 | 71,700 |
| 未収収益 | 99 | 99 |
| 未収入金 | 8,413 | 11,564 |
| 未収還付法人税等 | - | 76,163 |
| 未収消費税等 | - | 108,144 |
| その他 | 1,651 | 3,658 |
| 流動資産計 | 9,581,484 | 9,203,678 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,129,371 | 2,146,726 |
| 減価償却累計額 | -1,676,975 | -1,711,601 |
| 建物(純額) | 452,396 | 435,125 |
| 構築物 | 101,675 | 105,675 |
| 減価償却累計額 | -82,920 | -84,426 |
| 構築物(純額) | 18,755 | 21,249 |
| 機械及び装置 | 1,665,737 | 1,734,036 |
| 減価償却累計額 | -1,406,193 | -1,476,808 |
| 機械及び装置(純額) | 259,543 | 257,228 |
| 車両運搬具 | 47,474 | 40,820 |
| 減価償却累計額 | -44,700 | -39,608 |
| 車両運搬具(純額) | 2,773 | 1,212 |
| 工具 | 289,797 | 269,753 |
| 減価償却累計額 | -278,254 | -251,199 |
| 工具 | 11,543 | 18,553 |
| 土地 | 1,509,111 | 1,509,111 |
| 有形固定資産合計 | 2,254,123 | 2,242,480 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 13,932 | 42,055 |
| 電話加入権 | 5,631 | 1,675 |
| 無形固定資産合計 | 19,563 | 43,730 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 322,536 | 377,935 |
| 出資金 | 19,264 | 19,264 |
| 関係会社出資金 | 54,380 | 54,380 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 90 | 700 |
| 長期前払費用 | 439 | 482 |
| 繰延税金資産 | 135,400 | 36,899 |
| 会員権 | 24,720 | 24,720 |
| その他 | 57,906 | 58,190 |
| 貸倒引当金 | -11,000 | -11,000 |
| 投資その他の資産合計 | 603,738 | 561,573 |
| 固定資産計 | 2,877,425 | 2,847,784 |
| 資産の部合計 | 12,458,909 | 12,051,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 202,275 | 164,261 |
| 電子記録債務 | 146,163 | 185,480 |
| 買掛金 | 554,924 | 544,047 |
| 未払金 | 781,459 | 833,806 |
| 未払役員賞与 | 13,280 | - |
| 未払法人税等 | 110,000 | 10,930 |
| 未払消費税等 | 90,987 | - |
| 未払費用 | 50,903 | 48,043 |
| 前受金 | 368 | 2,285 |
| 預り金 | 6,113 | 6,195 |
| 賞与引当金 | 86,442 | 83,302 |
| 流動負債計 | 2,042,919 | 1,878,351 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 307,722 | 293,355 |
| 役員退職慰労引当金 | 404,658 | 213,587 |
| 長期預り保証金 | 1,866 | 1,814 |
| 固定負債計 | 714,246 | 508,757 |
| 負債の部合計 | 2,757,166 | 2,387,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 608,209 | 534,731 |
| 利益剰余金合計 | 7,781,709 | 7,708,231 |
| 自己株式 | -23,733 | -24,884 |
| 株主資本合計 | 9,616,187 | 9,541,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85,555 | 122,795 |
| その他の包括利益累計額合計 | 85,555 | 122,795 |
| 純資産の部合計 | 9,701,743 | 9,664,353 |
| 負債・純資産合計 | 12,458,909 | 12,051,462 |
注記等(連結)
注記等(個別)