有価証券報告書-第64期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,678,621 | 853,039 | |||||||||
| 受取手形 | 16,482 | ※1 4,923 | |||||||||
| 売掛金 | 2,804,198 | 3,004,526 | |||||||||
| 製品 | 645,047 | 720,905 | |||||||||
| 仕掛品 | 88,419 | 120,950 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,087,145 | 4,836,460 | |||||||||
| 前払費用 | 125 | 125 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,600 | 48,600 | |||||||||
| 未収収益 | 123 | 161 | |||||||||
| 未収入金 | 10,330 | 11,585 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 28,199 | |||||||||
| その他 | 2,467 | 2,556 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,367,560 | 9,632,033 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,181,495 | ※2 2,114,692 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,743,000 | △1,705,818 | |||||||||
| 建物(純額) | 438,495 | 408,874 | |||||||||
| 構築物 | 106,596 | 106,596 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,310 | △85,831 | |||||||||
| 構築物(純額) | 22,286 | 20,765 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,754,788 | 1,880,746 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,536,114 | △1,597,074 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 218,674 | 283,672 | |||||||||
| 車両運搬具 | 32,926 | 24,375 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,572 | △21,624 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 353 | 2,751 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 252,863 | 255,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △239,216 | △245,142 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,647 | 10,036 | |||||||||
| 土地 | 1,509,111 | 1,509,111 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,202,569 | 2,238,212 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,913 | 24,489 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,675 | 1,675 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 35,588 | 26,164 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 391,706 | 455,900 | |||||||||
| 出資金 | 19,264 | 19,264 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 8,160 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,075 | 500 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 27,500 | 27,500 | |||||||||
| 長期前払費用 | 334 | 210 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 57,800 | 23,600 | |||||||||
| 会員権 | 21,100 | 21,100 | |||||||||
| その他 | 9,765 | 10,200 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,000 | △38,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 525,706 | 519,776 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,763,864 | 2,784,153 | |||||||||
| 資産合計 | 12,131,425 | 12,416,187 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 102,787 | ※1 192,524 | |||||||||
| 電子記録債務 | 182,943 | ※1 393,292 | |||||||||
| 買掛金 | 530,078 | 612,000 | |||||||||
| 未払金 | 814,114 | 838,557 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,000 | 55,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 81,703 | - | |||||||||
| 未払費用 | 49,434 | 49,097 | |||||||||
| 前受金 | 3,072 | 2,495 | |||||||||
| 預り金 | 5,456 | 6,040 | |||||||||
| 賞与引当金 | 81,108 | 82,011 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,921,700 | 2,231,020 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 301,847 | 311,546 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 224,850 | 162,695 | |||||||||
| 固定負債合計 | 526,697 | 474,242 | |||||||||
| 負債合計 | 2,448,397 | 2,705,262 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 814,340 | 814,340 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 545,933 | 539,781 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,719,433 | 7,713,281 | |||||||||
| 自己株式 | △25,070 | △25,070 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,552,574 | 9,546,422 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 130,453 | 164,502 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 130,453 | 164,502 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,683,027 | 9,710,924 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,131,425 | 12,416,187 | |||||||||