有価証券報告書-第65期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 853,039 | 2,669,273 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 4,923 | ※1 8,142 | |||||||||
| 売掛金 | 3,004,526 | 3,254,895 | |||||||||
| 製品 | 720,905 | 785,413 | |||||||||
| 仕掛品 | 120,950 | 134,051 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,836,460 | 4,445,884 | |||||||||
| 前払費用 | 125 | 557 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 48,600 | 58,900 | |||||||||
| 未収収益 | 161 | 313 | |||||||||
| 未収入金 | 11,585 | 10,197 | |||||||||
| 未収消費税等 | 28,199 | - | |||||||||
| その他 | 2,556 | 2,682 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,632,033 | 11,370,312 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,114,692 | ※2 2,668,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,705,818 | △1,740,734 | |||||||||
| 建物(純額) | 408,874 | 927,625 | |||||||||
| 構築物 | 106,596 | 101,474 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,831 | △83,742 | |||||||||
| 構築物(純額) | 20,765 | 17,731 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,880,746 | 2,424,120 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,597,074 | △1,670,716 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 283,672 | 753,404 | |||||||||
| 車両運搬具 | 24,375 | 24,375 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,624 | △22,707 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,751 | 1,668 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 255,179 | 264,979 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △245,142 | △246,733 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,036 | 18,246 | |||||||||
| 土地 | 1,509,111 | 721,179 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,238,212 | 2,439,854 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 24,489 | 14,176 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,675 | 1,675 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26,164 | 15,852 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 455,900 | 434,277 | |||||||||
| 出資金 | 19,264 | 14,672 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 500 | 1,069 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 27,500 | 45,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 210 | 16 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,600 | 75,700 | |||||||||
| 会員権 | 21,100 | 11,200 | |||||||||
| その他 | 10,200 | 10,004 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △38,500 | △47,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 519,776 | 544,641 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,784,153 | 3,000,348 | |||||||||
| 資産合計 | 12,416,187 | 14,370,661 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 192,524 | ※1 318,898 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 393,292 | ※1 522,276 | |||||||||
| 買掛金 | 612,000 | 704,879 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 60,500 | |||||||||
| 未払金 | 838,557 | 1,213,731 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,000 | 286,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 50,038 | |||||||||
| 未払費用 | 49,097 | 50,454 | |||||||||
| 前受金 | 2,495 | 474 | |||||||||
| 預り金 | 6,040 | 17,419 | |||||||||
| 賞与引当金 | 82,011 | 91,408 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,231,020 | 3,316,080 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 302,500 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 311,546 | 300,401 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 162,695 | 203,854 | |||||||||
| 固定負債合計 | 474,242 | 806,756 | |||||||||
| 負債合計 | 2,705,262 | 4,122,836 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 814,340 | 814,340 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 539,781 | 1,090,057 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,713,281 | 8,263,557 | |||||||||
| 自己株式 | △25,070 | △25,774 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,546,422 | 10,095,994 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 164,502 | 151,830 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 164,502 | 151,830 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,710,924 | 10,247,824 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,416,187 | 14,370,661 | |||||||||