有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 73,185,922 | 74,573,726 |
売上原価 | 49,586,529 | 48,373,101 |
売上総利益 | 23,599,392 | 26,200,625 |
販売費及び一般管理費 | 22,945,200 | 24,452,672 |
全事業営業利益 | 654,192 | 1,747,952 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 212 | 149 |
受取配当金 | 198,414 | 117,955 |
持分法による投資利益 | 112,455 | 151,347 |
賃貸料収入 | 80,737 | 84,728 |
その他 | 79,652 | 61,388 |
営業外収益計 | 471,472 | 415,569 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 44,254 | 33,551 |
賃貸収入原価 | 68,616 | 53,585 |
その他 | 31,577 | 22,094 |
営業外費用計 | 144,448 | 109,231 |
当期経常利益 | 981,216 | 2,054,290 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 678,319 | 999 |
投資有価証券売却益 | 2,723,503 | 549 |
受取補償金 | 241,533 | 128,292 |
特別利益計 | 3,643,356 | 129,842 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16,670 | 90,953 |
固定資産売却損 | 901 | 38 |
投資有価証券売却損 | 3,748 | - |
投資有価証券評価損 | 3,854 | - |
ゴルフ会員権売却損 | 1,000 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 11,421 |
事務所移転費用 | - | 21,426 |
減損損失 | 1,187,729 | - |
固定資産撤去費用 | 33,202 | - |
特別損失計 | 1,247,104 | 123,840 |
税引前当年度純利益 | 3,377,468 | 2,060,292 |
法人税 | 858,264 | 402,870 |
法人税等調整額 | -63,726 | -249,662 |
法人税等合計 | 794,538 | 153,208 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 2,582,929 | 1,907,083 |
当年度純利益 | 2,582,929 | 1,907,083 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 71,606,431 | 72,970,467 |
売上原価 | 49,024,730 | 47,848,324 |
売上総利益 | 22,581,700 | 25,122,142 |
販売費及び一般管理費 | 21,859,763 | 23,409,786 |
全事業営業利益 | 721,937 | 1,712,356 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 280,944 | 208,367 |
仕入割引 | 37,589 | 36,424 |
賃貸料収入 | 81,214 | 77,669 |
その他 | 59,340 | 39,073 |
営業外収益計 | 459,088 | 361,534 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 44,092 | 33,389 |
賃貸収入原価 | 68,617 | 53,585 |
その他 | 23,093 | 16,804 |
営業外費用計 | 135,802 | 103,779 |
当期経常利益 | 1,045,223 | 1,970,111 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 609,516 | - |
投資有価証券売却益 | 2,717,337 | 549 |
受取補償金 | 227,455 | 128,292 |
特別利益計 | 3,554,310 | 128,842 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 14,627 | 90,865 |
固定資産売却損 | 901 | - |
投資有価証券評価損 | 3,854 | - |
関係会社株式評価損 | 183,755 | 50,986 |
ゴルフ会員権売却損 | 1,000 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 11,421 |
事務所移転費用 | - | 21,426 |
減損損失 | 1,056,088 | - |
固定資産撤去費用 | 33,202 | - |
特別損失計 | 1,293,428 | 174,699 |
税引前当年度純利益 | 3,306,104 | 1,924,254 |
法人税 | 846,242 | 386,371 |
法人税等調整額 | -58,392 | -251,989 |
法人税等合計 | 787,849 | 134,382 |
当年度純利益 | 2,518,255 | 1,789,871 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 89,805 | 73,923 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 15,164,152 | 15,553,311 |
販売促進引当金繰入額 | 3,747 | 1,973 |
広告宣伝費 | 252,816 | 1,082,459 |
運賃及び荷造費 | 1,975,254 | 1,964,858 |
給料及び手当 | 1,392,650 | 1,516,252 |
貸倒引当金繰入額 | - | 4,261 |
賞与引当金繰入額 | 207,790 | 227,823 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 37,900 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 48,870 | 47,308 |
退職給付費用 | 186,551 | 163,593 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 180,933 | 176,389 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売奨励金 | 14,774,343 | 15,168,679 |
貸倒引当金繰入額 | - | 5,051 |
賞与引当金繰入額 | 180,225 | 177,407 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 37,500 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 41,910 | 44,826 |
減価償却費 | 198,799 | 224,681 |