日本製麻(3306)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,992,601 | 3,888,791 |
| 売上原価 | 3,013,802 | 3,103,598 |
| 売上総利益 | 978,799 | 785,192 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 129,182 | 129,594 |
| 旅費及び交通費 | 33,361 | 37,505 |
| 役員報酬 | 49,377 | 48,825 |
| 給料及び賃金 | 199,285 | 199,365 |
| 賞与 | 8,707 | 21,778 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,033 | 7,222 |
| 退職給付費用 | 8,224 | 8,754 |
| 減価償却費 | 17,643 | 17,749 |
| 地代家賃 | 26,647 | 26,881 |
| 消耗品費 | 7,594 | 8,577 |
| 貸倒引当金繰入額 | 70 | -100 |
| その他 | 220,912 | 204,204 |
| 販売費・一般管理費計 | 719,041 | 710,358 |
| 全事業営業利益 | 259,757 | 74,834 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 637 | 1,178 |
| 受取配当金 | 9,803 | 8,061 |
| 為替差益 | 9,718 | 10,296 |
| 雑収入 | 933 | 1,180 |
| 営業外収益計 | 21,093 | 20,717 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,998 | 9,998 |
| 社債発行費 | - | 2,759 |
| 支払保証料 | 3,691 | 3,913 |
| 雑損失 | 2,674 | 2,673 |
| 営業外費用計 | 18,364 | 19,344 |
| 当期経常利益 | 262,487 | 76,207 |
| 税引前当年度純利益 | 262,487 | 76,207 |
| 法人税 | 42,812 | 20,595 |
| 法人税等調整額 | 6,314 | -14,383 |
| 法人税等合計 | 49,127 | 6,212 |
| 四半期純利益 | 213,359 | 69,994 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 93,678 | 18,229 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 119,681 | 51,765 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 2,765,928 | 2,511,569 |
| 不動産賃貸収入 | 5,958 | 5,143 |
| 売上高合計 | 2,771,886 | 2,516,712 |
| 売上原価 | ||
| 商品 及び製品売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 175,482 | 148,719 |
| 当期商品仕入高 | 1,326,118 | 1,141,057 |
| 当期製品製造原価 | 810,324 | 776,970 |
| 合計 | 2,311,925 | 2,066,747 |
| 他勘定振替高 | 9,401 | 4,224 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 148,719 | 129,248 |
| 商品及び製品売上原価合計 | 2,153,804 | 1,933,274 |
| 不動産賃貸原価 | 1,311 | 1,281 |
| 売上原価合計 | 2,155,116 | 1,934,555 |
| 売上総利益 | 616,770 | 582,156 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 94,922 | 90,948 |
| 旅費及び交通費 | 25,549 | 27,577 |
| 役員報酬 | 49,377 | 48,825 |
| 給料及び賃金 | 142,272 | 137,358 |
| 賞与 | 8,292 | 8,169 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,622 | 7,222 |
| 退職給付費用 | 5,328 | 5,700 |
| 減価償却費 | 14,775 | 14,945 |
| 地代家賃 | 26,147 | 26,381 |
| 消耗品費 | 5,589 | 5,782 |
| 貸倒引当金繰入額 | -707 | -100 |
| その他 | 182,432 | 147,700 |
| 販売費・一般管理費計 | 560,602 | 520,511 |
| 全事業営業利益 | 56,168 | 61,644 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 56 | 38 |
| 受取配当金 | 49,856 | 2,634 |
| 為替差益 | 600 | 343 |
| 雑収入 | 496 | 448 |
| 営業外収益計 | 51,008 | 3,465 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,800 | 8,646 |
| 社債利息 | 1,169 | 1,345 |
| 社債発行費 | - | 2,759 |
| 支払保証料 | 3,691 | 3,913 |
| 手形売却損 | 433 | 420 |
| 雑損失 | 2,240 | 2,252 |
| 営業外費用計 | 18,335 | 19,337 |
| 当期経常利益 | 88,841 | 45,772 |
| 税引前当年度純利益 | 88,841 | 45,772 |
| 法人税 | 10,819 | 7,600 |
| 法人税等調整額 | -2,854 | -2,429 |
| 法人税等合計 | 7,965 | 5,170 |
| 四半期純利益 | 80,876 | 40,601 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -2,444 | 18,479 |