有価証券報告書-第133期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,350 | ※1 1,880 | |||||||||
| 受取手形 | ※2,※3 1,513 | ※2,※3 1,864 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 8,720 | ※2 9,002 | |||||||||
| 商品 | 16,988 | 14,487 | |||||||||
| 前渡金 | ※2 4,554 | 259 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 600 | 600 | |||||||||
| 未収入金 | 399 | 479 | |||||||||
| その他 | 64 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △26 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,167 | 28,595 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,046 | 4,015 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,296 | △3,268 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 750 | ※1 746 | |||||||||
| 構築物 | 615 | 614 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △597 | △595 | |||||||||
| 構築物(純額) | 18 | 19 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,044 | 1,060 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △929 | △930 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 115 | 129 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1 | 1 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1 | △1 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 376 | 385 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △326 | △339 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 49 | 45 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,042 | ※1 2,104 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 42 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,975 | 3,087 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 13 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 62 | 51 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 17 | 8 | |||||||||
| 電話加入権 | 10 | 10 | |||||||||
| その他 | 7 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 111 | 76 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 5,721 | ※1 6,347 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,359 | 6,278 | |||||||||
| 長期貸付金 | 37 | 4,457 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,767 | 899 | |||||||||
| その他 | 221 | 287 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,767 | △4,177 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △70 | △6 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,269 | 14,085 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,356 | 17,249 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1 | 44 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1 | 44 | |||||||||
| 資産合計 | 49,525 | 45,889 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2,※3 3,264 | ※2,※3 3,967 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 5,999 | ※2 4,916 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※2,※6 13,880 | ※1,※2,※6 7,150 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 200 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,000 | ※1 3,010 | |||||||||
| 未払金 | 78 | 12 | |||||||||
| 未払費用 | 59 | 61 | |||||||||
| 未払法人税等 | 181 | 65 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 87 | |||||||||
| 前受金 | 1,691 | 1,163 | |||||||||
| 預り金 | 42 | 51 | |||||||||
| 賞与引当金 | 247 | 252 | |||||||||
| その他 | 14 | 0 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,659 | 20,739 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | ※7 2,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※7 9,350 | ※1,※7 10,140 | |||||||||
| 長期未払金 | 53 | 18 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,050 | 1,243 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 534 | 533 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 952 | 948 | |||||||||
| その他 | 67 | 68 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,008 | 14,952 | |||||||||
| 負債合計 | 38,667 | 35,691 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,411 | 4,411 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 22 | 22 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 22 | 22 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 764 | 781 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,700 | 2,700 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 16 | 15 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,591 | 462 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,072 | 3,959 | |||||||||
| 自己株式 | △1,074 | △1,074 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,431 | 7,318 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,322 | 2,750 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △14 | △0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,307 | 2,749 | |||||||||
| 新株予約権 | 118 | 130 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,857 | 10,198 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 49,525 | 45,889 | |||||||||