四半期報告書-第137期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和4年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,153 | 8,393 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 18,534 | 18,492 | |||||||||
| 商品及び製品 | 22,257 | 31,933 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,031 | 995 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,218 | 4,220 | |||||||||
| 前渡金 | 709 | 1,354 | |||||||||
| その他 | 1,170 | 1,320 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57 | △72 | |||||||||
| 流動資産合計 | 53,017 | 66,637 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 9,126 | 9,898 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,276 | △6,434 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,850 | 3,463 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 8,380 | 8,773 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,034 | △6,169 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,345 | 2,603 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 994 | 1,014 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △777 | △815 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 216 | 198 | |||||||||
| 土地 | 2,848 | 2,943 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,013 | 490 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,275 | 9,700 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 21 | - | |||||||||
| その他 | 703 | 745 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 725 | 745 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,008 | 11,427 | |||||||||
| 長期貸付金 | 42 | 41 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 975 | 890 | |||||||||
| 長期預金 | 77 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 221 | 237 | |||||||||
| その他 | 458 | 511 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △993 | △898 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,790 | 12,210 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,790 | 22,656 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 55 | 134 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 55 | 134 | |||||||||
| 資産合計 | 74,863 | 89,429 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和4年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 13,378 | 13,873 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 21,437 | ※1 29,985 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 2,348 | ※2 576 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 870 | 1,081 | |||||||||
| 未払法人税等 | 828 | 421 | |||||||||
| 賞与引当金 | 501 | 476 | |||||||||
| その他 | 3,302 | 3,432 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,665 | 49,847 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 3,052 | ※2 6,150 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 6,954 | ※2 9,057 | |||||||||
| 長期未払金 | 18 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 703 | 829 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 179 | 175 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 262 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 696 | 661 | |||||||||
| その他 | 528 | 626 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,132 | 17,763 | |||||||||
| 負債合計 | 54,797 | 67,611 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,411 | 4,468 | |||||||||
| 利益剰余金 | 14,307 | 15,170 | |||||||||
| 自己株式 | △1,005 | △1,002 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,713 | 18,636 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,268 | 2,480 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 49 | 129 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 7 | 642 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △111 | △99 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,214 | 3,153 | |||||||||
| 新株予約権 | 130 | 7 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 7 | 20 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,066 | 21,818 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 74,863 | 89,429 | |||||||||