有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 829 | 1,152 |
| 受取手形 | ※5 150 | ※5 136 |
| 売掛金 | 3,086 | 3,228 |
| 商品及び製品 | 5,658 | 5,376 |
| 仕掛品 | 40 | 34 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 194 | 238 |
| 前渡金 | 139 | 145 |
| 繰延税金資産 | 308 | 92 |
| 短期貸付金 | 11 | 308 |
| 未収入金 | 134 | 130 |
| その他 | 171 | 72 |
| 貸倒引当金 | △16 | △11 |
| 流動資産合計 | 10,710 | 10,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 893 | ※1,※4 793 |
| 構築物 | 1 | 1 |
| 機械及び装置 | 3 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 564 | ※4 502 |
| 土地 | ※1 1,207 | ※1 1,207 |
| リース資産 | 25 | 15 |
| 建設仮勘定 | 2 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,697 | 2,520 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1 | 1 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 9 | 17 |
| ソフトウエア仮勘定 | 104 | 453 |
| リース資産 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 120 | 477 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,329 | 2,356 |
| 関係会社株式 | 305 | 535 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,350 | 1,153 |
| 長期前払費用 | 23 | 2 |
| 敷金 | 1,095 | 1,155 |
| 長期差入保証金 | 50 | 50 |
| その他 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金 | △1,219 | △35 |
| 投資その他の資産合計 | 4,980 | 5,261 |
| 固定資産合計 | 7,799 | 8,259 |
| 資産合計 | 18,509 | 19,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 411 | 453 |
| 買掛金 | ※2 2,235 | ※2 2,186 |
| 短期借入金 | ※1 150 | ※1 150 |
| リース債務 | 12 | 10 |
| 未払金 | 117 | 47 |
| 未払費用 | 1,011 | 1,010 |
| 未払法人税等 | 137 | - |
| 未払消費税等 | - | 279 |
| 前受金 | 7 | 8 |
| 預り金 | 76 | 75 |
| 返品調整引当金 | 45 | 42 |
| 賞与引当金 | 77 | 76 |
| 資産除去債務 | 41 | 31 |
| 事業譲渡損失引当金 | - | 35 |
| 設備関係支払手形 | 92 | 28 |
| その他 | 55 | 45 |
| 流動負債合計 | 4,474 | 4,480 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 850 | ※1 1,400 |
| 繰延税金負債 | 428 | 161 |
| 退職給付引当金 | 969 | 700 |
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 11 |
| リース債務 | 17 | 9 |
| 関係会社事業損失引当金 | 190 | 129 |
| 資産除去債務 | 134 | 153 |
| 環境対策引当金 | 4 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債合計 | 2,606 | 2,567 |
| 負債合計 | 7,080 | 7,047 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,340 | 6,340 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,631 | 1,631 |
| 資本剰余金合計 | 1,631 | 1,631 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8 | 8 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,645 | 3,424 |
| 利益剰余金合計 | 2,653 | 3,433 |
| 自己株式 | △5 | △15 |
| 株主資本合計 | 10,620 | 11,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 753 | 727 |
| 繰延ヘッジ損益 | 54 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 808 | 727 |
| 純資産合計 | 11,428 | 12,118 |
| 負債純資産合計 | 18,509 | 19,166 |