訂正有価証券報告書-第57期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,679 | 2,646 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 86 | - | |||||||||
| 売掛金 | 2,309 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,438 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 17 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払費用 | ※2 152 | 58 | |||||||||
| 前渡金 | 74 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 382 | 16 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 752 | ※2 409 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 71 | ※2 429 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 232 | |||||||||
| その他 | ※2 114 | ※2 70 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16 | △66 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,065 | 3,797 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 480 | 178 | |||||||||
| 構築物 | 1 | 1 | |||||||||
| 機械及び装置 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 242 | 11 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,207 | 1,207 | |||||||||
| リース資産 | 80 | 47 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,012 | 1,446 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1 | 2 | |||||||||
| 電話加入権 | 2 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 318 | 211 | |||||||||
| リース資産 | 31 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 353 | 230 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,579 | 2,250 | |||||||||
| 関係会社株式 | 323 | 5,657 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,562 | 1,410 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | - | |||||||||
| 敷金 | 973 | 145 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 50 | 49 | |||||||||
| 前払年金費用 | 5 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 838 | |||||||||
| その他 | 42 | 104 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △939 | △511 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,600 | 9,947 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,966 | 11,624 | |||||||||
| 資産合計 | 17,032 | 15,422 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 344 | 0 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 880 | - | |||||||||
| 短期借入金 | - | 480 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,050 | |||||||||
| リース債務 | 51 | 50 | |||||||||
| 未払金 | 41 | ※2 39 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 865 | ※2 180 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182 | 49 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30 | - | |||||||||
| 前受金 | 7 | - | |||||||||
| 預り金 | 74 | 23 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 32 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 66 | 14 | |||||||||
| ポイント引当金 | 16 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 28 | 21 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 19 | - | |||||||||
| その他 | ※2 35 | ※2 6 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,680 | 1,916 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,050 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 262 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 44 | 114 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 11 | |||||||||
| リース債務 | 69 | 18 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 22 | 13 | |||||||||
| 資産除去債務 | 131 | 12 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 2 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,594 | 169 | |||||||||
| 負債合計 | 4,274 | 2,086 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,340 | 6,361 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,631 | 1,651 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,631 | 1,651 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8 | 8 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,799 | 4,567 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,807 | 4,575 | |||||||||
| 自己株式 | △18 | △20 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,761 | 12,568 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 996 | 766 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 996 | 766 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,758 | 13,335 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,032 | 15,422 | |||||||||