コーコス信岡(3599)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 941,067 | 934,814 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,823,855 | 3,425,036 |
| たな卸資産 | 4,853,882 | - |
| 商品及び製品 | - | 4,538,705 |
| 原材料 | - | 58,801 |
| 仕掛品 | - | 11,467 |
| 貯蔵品 | - | 14,681 |
| 繰延税金資産 | 238,117 | 290,093 |
| その他 | 58,713 | 62,190 |
| 貸倒引当金 | -6,440 | -14,717 |
| 流動資産合計 | 9,909,195 | 9,321,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,320,021 | 3,296,484 |
| 減価償却累計額 | -1,801,160 | -1,887,747 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,518,861 | 1,408,736 |
| 機械装置及び運搬具 | 258,375 | 220,762 |
| 減価償却累計額 | -239,974 | -209,999 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 18,400 | 10,763 |
| 土地 | 2,173,458 | 2,173,818 |
| リース資産 | | |
| その他 | 471,518 | 461,965 |
| 減価償却累計額 | -372,015 | -379,926 |
| その他(純額) | 99,502 | 82,039 |
| 有形固定資産合計 | 3,810,222 | 3,675,358 |
| 無形固定資産 | 86,512 | 63,942 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 496,454 | 339,954 |
| 繰延税金資産 | 9,400 | 54,093 |
| その他 | 477,444 | 444,824 |
| 貸倒引当金 | -63,665 | -60,600 |
| 投資その他の資産合計 | 919,634 | 778,272 |
| 固定資産合計 | 4,816,369 | 4,517,572 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,725,565 | 13,838,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,566,367 | 1,941,636 |
| 短期借入金 | 150,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 400,000 |
| 未払法人税等 | 111,593 | 66,820 |
| 返品調整引当金 | 47,390 | 37,640 |
| 賞与引当金 | 48,342 | 46,770 |
| 繰延税金負債 | 267 | - |
| その他 | 308,823 | 317,848 |
| 流動負債合計 | 3,732,784 | 3,210,715 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 900,000 | 700,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 140,610 | 149,110 |
| 繰延税金負債 | 3,518 | - |
| 退職給付引当金 | 115,233 | 124,896 |
| 負ののれん | 564 | - |
| その他 | 214,583 | 180,329 |
| 固定負債合計 | 1,374,509 | 1,154,336 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,107,294 | 4,365,051 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,695,949 | 1,695,949 |
| 資本剰余金 | 1,794,919 | 1,794,919 |
| 利益剰余金 | 5,837,746 | 5,835,942 |
| 自己株式 | -14,396 | -14,442 |
| 株主資本合計 | 9,314,218 | 9,312,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109,070 | 35,743 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,886 | 733 |
| 為替換算調整勘定 | 17,094 | -28,592 |
| 評価・換算差額等合計 | 124,278 | 7,884 |
| 少数株主持分 | 179,773 | 153,340 |
| 純資産合計 | 9,618,271 | 9,473,594 |
| 負債純資産合計 | 14,725,565 | 13,838,646 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 670,191 | 706,326 |
| 受取手形 | 1,221,470 | 937,913 |
| 売掛金 | 2,306,357 | 2,199,951 |
| 商品及び製品 | 4,234,385 | 4,092,180 |
| 原材料 | 58,301 | 58,801 |
| 仕掛品 | 19,891 | 10,737 |
| 貯蔵品 | 12,952 | 14,029 |
| 前払費用 | 7,283 | 11,918 |
| 繰延税金資産 | 219,996 | 289,380 |
| 関係会社短期貸付金 | 92,829 | 85,664 |
| その他 | 38,339 | 47,012 |
| 貸倒引当金 | -2,890 | -10,980 |
| 流動資産合計 | 8,879,107 | 8,442,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,028,389 | 3,030,360 |
| 減価償却累計額 | -1,636,208 | -1,721,812 |
| 建物(純額) | 1,392,180 | 1,308,547 |
| 構築物 | 121,338 | 121,338 |
| 減価償却累計額 | -89,612 | -94,853 |
| 構築物(純額) | 31,726 | 26,485 |
| 機械及び装置 | 115,997 | 107,262 |
| 減価償却累計額 | -109,841 | -102,871 |
| 機械及び装置(純額) | 6,155 | 4,390 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 27,770 | 21,982 |
| 減価償却累計額 | -22,063 | -19,189 |
| 車両運搬具(純額) | 5,707 | 2,792 |
| 工具 | 446,801 | 434,934 |
| 減価償却累計額 | -352,830 | -359,147 |
| 工具 | 93,970 | 75,786 |
| 土地 | 2,173,458 | 2,173,818 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,703,198 | 3,591,821 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,000 | - |
| 商標権 | 561 | 487 |
| ソフトウエア | 29,954 | 18,625 |
| その他 | 7,468 | 7,426 |
| 無形固定資産合計 | 49,983 | 26,538 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 496,254 | 339,754 |
| 関係会社株式 | 81,588 | 66,188 |
| 出資金 | 1,743 | 980 |
| 関係会社出資金 | 68,600 | 68,600 |
| 関係会社長期貸付金 | 651,981 | 571,448 |
| 破産更生債権等 | 25,132 | 32,320 |
| 長期前払費用 | 2,882 | 3,993 |
| 保険積立金 | 250,095 | 249,316 |
| 繰延税金資産 | - | 54,878 |
| その他 | 49,428 | 55,858 |
| 貸倒引当金 | -51,250 | -49,280 |
| 投資その他の資産合計 | 1,576,456 | 1,394,057 |
| 固定資産合計 | 5,329,638 | 5,012,418 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,208,745 | 13,455,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,085,630 | 1,588,406 |
| 買掛金 | 416,836 | 320,610 |
| 短期借入金 | 150,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 400,000 |
| 未払金 | 21,182 | 37,573 |
| 未払消費税等 | 11,337 | 17,192 |
| 未払費用 | 241,200 | 231,031 |
| 未払法人税等 | 108,153 | 65,506 |
| 前受収益 | 197 | 184 |
| 返品調整引当金 | 46,900 | 37,200 |
| 賞与引当金 | 44,400 | 43,760 |
| その他 | 3,265 | 2,403 |
| 流動負債合計 | 3,629,103 | 3,143,869 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 900,000 | 700,000 |
| 長期預り金 | 1,400 | 1,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 140,610 | 149,110 |
| 繰延税金負債 | 3,308 | - |
| 退職給付引当金 | 100,857 | 113,440 |
| デリバティブ債務 | 213,183 | 178,829 |
| 固定負債合計 | 1,359,358 | 1,142,879 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,988,462 | 4,286,748 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,695,949 | 1,695,949 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,794,919 | 1,794,919 |
| 資本剰余金合計 | 1,794,919 | 1,794,919 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 76,000 | 76,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 77,767 | 74,711 |
| 別途積立金 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 682,859 | 704,991 |
| 利益剰余金合計 | 5,636,626 | 5,655,703 |
| 自己株式 | -14,396 | -14,442 |
| 株主資本合計 | 9,113,098 | 9,132,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109,070 | 35,743 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,886 | 733 |
| 評価・換算差額等合計 | 107,184 | 36,477 |
| 純資産合計 | 9,220,283 | 9,168,607 |
| 負債純資産合計 | 14,208,745 | 13,455,355 |