有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 16,968,918 | 17,798,681 |
売上原価 | 14,373,654 | 14,901,407 |
売上総利益 | 2,595,263 | 2,897,274 |
販売費及び一般管理費 | 2,476,953 | 2,466,118 |
全事業営業利益 | 118,309 | 431,155 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 6,507 | 5,479 |
不動産賃貸料 | 5,247 | 5,298 |
損害賠償金 | 1,213 | 2,588 |
その他 | 9,890 | 7,037 |
営業外収益計 | 22,859 | 20,404 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,351 | 25,384 |
手形売却損 | 3,053 | 2,884 |
その他 | 1,970 | 2,816 |
営業外費用計 | 30,375 | 31,084 |
当期経常利益 | 110,793 | 420,475 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 157,247 | 1,006 |
投資有価証券売却益 | - | 11 |
負ののれん発生益 | 7,443 | - |
特別利益計 | 164,691 | 1,018 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 8,703 | 8,954 |
特別損失計 | 8,703 | 8,954 |
税引前当年度純利益 | 266,781 | 412,539 |
法人税 | 104,752 | 126,329 |
法人税等調整額 | 24,097 | 36,019 |
法人税等合計 | 128,850 | 162,349 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 137,930 | 250,189 |
少数株主持分利益 | 17,907 | 36,502 |
当年度純利益 | 120,023 | 213,687 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 16,693,587 | 17,437,452 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 762,948 | 836,396 |
当期商品仕入高 | 4,948,559 | 4,941,792 |
当期製品製造原価 | 9,419,485 | 9,743,085 |
合計 | 15,130,993 | 15,521,274 |
商品及び製品期末たな卸高 | 836,396 | 727,963 |
売上原価合計 | 14,294,597 | 14,793,311 |
売上総利益 | 2,398,990 | 2,644,141 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送費 | 506,797 | 487,732 |
貸倒引当金繰入額 | 3,482 | -10,259 |
役員報酬 | 38,484 | 46,880 |
従業員給料 | 962,910 | 956,686 |
賞与引当金繰入額 | 28,464 | 33,131 |
退職給付費用 | 53,196 | 51,311 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,578 | 910 |
福利厚生費 | 156,659 | 156,214 |
減価償却費 | 41,874 | 42,716 |
賃借料 | 113,501 | 114,214 |
旅費及び交通費 | 89,770 | 86,013 |
雑費 | 327,909 | 340,850 |
販売費・一般管理費計 | 2,328,630 | 2,306,401 |
全事業営業利益 | 70,360 | 337,739 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,546 | 3,592 |
受取配当金 | 5,696 | 7,692 |
不動産賃貸料 | 7,287 | 7,338 |
受取保険金 | 1,980 | 649 |
雑収入 | 8,847 | 6,846 |
営業外収益計 | 29,357 | 26,120 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,128 | 15,363 |
手形売却損 | 2,987 | 2,840 |
雑損失 | 1,970 | 2,016 |
営業外費用計 | 18,086 | 20,220 |
当期経常利益 | 81,631 | 343,640 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 157,247 | 1,006 |
投資有価証券売却益 | - | 11 |
特別利益計 | 157,247 | 1,018 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 7,940 | 8,734 |
特別損失計 | 7,940 | 8,734 |
税引前当年度純利益 | 230,938 | 335,924 |
法人税 | 102,089 | 102,858 |
法人税等調整額 | 13,064 | 42,652 |
法人税等合計 | 115,153 | 145,510 |
当年度純利益 | 115,784 | 190,413 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,235 | -158 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送費 | 495,171 | 482,034 |
貸倒引当金繰入額 | 3,515 | -9,040 |
給料及び手当 | 1,104,884 | 1,110,257 |
賞与引当金繰入額 | 31,541 | 36,521 |
退職給付費用 | 56,457 | 55,286 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 6,698 | 2,037 |
福利厚生費 | 170,981 | 170,879 |
賃借料 | 125,607 | 126,393 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,576 | 36,007 |
注記等(個別)
勘定科目 |
---|