野崎印刷紙業(7919)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,436,460 | 16,132,581 |
| 売上原価 | 14,426,092 | 13,472,001 |
| 売上総利益 | 3,010,368 | 2,660,579 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,478,646 | 2,339,810 |
| 全事業営業利益 | 531,722 | 320,768 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 5,023 | 3,917 |
| 不動産賃貸料 | 5,189 | 4,798 |
| 受贈益 | 3,520 | - |
| その他 | 8,776 | 7,452 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 630 |
| 営業外収益計 | 22,510 | 16,798 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,718 | 14,242 |
| 手形売却損 | 3,864 | 3,105 |
| その他 | 2,342 | 3,016 |
| 営業外費用計 | 26,926 | 20,364 |
| 当期経常利益 | 527,305 | 317,203 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 207 | 219 |
| 投資有価証券売却益 | - | 5,132 |
| 特別利益計 | 207 | 5,352 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 137,489 | - |
| 固定資産処分損 | 23,314 | 58,811 |
| 投資有価証券評価損 | 43 | - |
| PCB処理費用 | - | 5,733 |
| PCB処理引当金繰入額 | - | 2,328 |
| 特別損失計 | 160,847 | 66,872 |
| 税引前当年度純利益 | 366,665 | 255,682 |
| 法人税 | 129,598 | 36,358 |
| 法人税等調整額 | 29,494 | 75,688 |
| 法人税等合計 | 159,092 | 112,046 |
| 四半期純利益 | 207,572 | 143,636 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,704 | 994 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 199,867 | 142,641 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,146,617 | 15,886,319 |
| 売上原価 | 14,362,884 | 13,448,255 |
| 売上総利益 | 2,783,732 | 2,438,063 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,319,442 | 2,184,494 |
| 全事業営業利益 | 464,290 | 253,569 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 11,915 | 11,719 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 9,830 |
| 不動産賃貸料 | 7,229 | 6,838 |
| 雑収入 | 10,615 | 8,961 |
| 営業外収益計 | 29,761 | 37,349 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,498 | 12,720 |
| 雑損失 | 6,201 | 4,597 |
| 営業外費用計 | 23,699 | 17,317 |
| 当期経常利益 | 470,351 | 273,600 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 99 | 219 |
| 投資有価証券売却益 | - | 5,132 |
| 特別利益計 | 99 | 5,352 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 23,364 | 52,949 |
| 投資有価証券評価損 | 43 | - |
| 関係会社株式評価損 | 4,780 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 62,200 | - |
| PCB処理費用 | - | 5,733 |
| 特別損失計 | 90,388 | 61,011 |
| PCB処理引当金繰入額 | - | 2,328 |
| 税引前当年度純利益 | 380,062 | 217,942 |
| 法人税 | 90,527 | 26,404 |
| 法人税等調整額 | 94,518 | 63,281 |
| 法人税等合計 | 185,046 | 89,686 |
| 四半期純利益 | 195,016 | 128,256 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,940 | -1,219 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 452,558 | 436,313 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,928 | -5,073 |
| 給料及び手当 | 1,126,059 | 1,060,836 |
| 賞与引当金繰入額 | 59,184 | 39,746 |
| 退職給付費用 | 36,007 | 35,304 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,115 | 13,703 |
| 福利厚生費 | 178,687 | 174,048 |
| 賃借料 | 126,574 | 125,441 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 15,772 | 14,807 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 459,415 | 444,497 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,251 | -5,921 |
| 役員報酬 | 58,190 | 69,390 |
| 従業員給料 | 956,872 | 883,203 |
| 賞与引当金繰入額 | 54,983 | 36,649 |
| 退職給付費用 | 32,925 | 32,375 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,489 | 12,087 |
| 減価償却費 | 41,865 | 41,031 |